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 防城港市人民政府

防城港市妇幼保健院2026年单位预算公开说明

2026-03-20 08:10     来源:防城港市妇幼保健院
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市妇幼保健院2026年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市妇幼保健院2026年部门预算报表

第一部分:单位概况

、主要职能

防城港市妇幼保健院是全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务管理指导中心。2010年沙万社区卫生服务中心业务楼建成投入使用,承担起沙万社区卫生服务的责任,为辖区内全体居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。2026年经费预算根据自治区卫健委、市卫健委实施《中华人民共和国母婴保健法》,全方位提供母婴保健服务,实现《两纲要》年度目标,实现医改目标以及社区卫生服务管理目标来制定。

二、机构设置情况

(一)机构设置

1994年7月,防城港市机构编制委员会以防编〔1994〕78号文《关于同意成立防城港市妇幼保健所的批复》暂定编制13名,同时撤销原防城港区妇幼保健所;1996年6月防城港市机构编制委员会办公室,以防编办〔1996〕3号件《关于市妇幼保健所更名的批复》,同意“防城港市妇幼保健所”更名为“防城港市妇幼保健院”。2008年8月市发改委以(防发改〔2008〕471号文)《防城港市发展和改革委员会关于防城港市沙万社区卫生服务中心项目立项的批复》,同意了在我院建设防城港市沙万社区卫生服务中心项目的立项。

2016年4月市发改委以(防发改〔2016〕14号文)《防城港市发展和改革委员会关于防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目建议书的批复》,同意了防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目的建设。2020年9月21日,我院正式搬迁,新址为港口区常山路赤港街北侧,总建筑面积47513.6平方米,床位数136张。

我院依据《中华人民共和国母婴保健法》《母婴保健实施办法》和《两纲要》制定工作规划,监督指导全市各级医疗保健机构开展妇女保健服务、儿童保健、计划生育技术服务、妇幼信息收集(包括孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测资料和妇幼卫生工作数据资料)、健康教育等工作;配合市卫生行政部门做好《中华人民共和国母婴保健法》监督执法和培训基层妇幼卫生人员;推广应用母婴保健适宜技术。沙万社区服务中心按照《广西壮族自治区社区卫生服务管理办法》规定必须有预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术管理指导为一体的六项主要功能。本院充分发挥已配套人力、物力作用,开展各项卫生保健服务。

近年来,通过认真实施广西母婴安全工程,创建爱婴医院,抓好《综合性妇幼保健服务项目》《降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风》和《中国提高出生人口素质,减少出生缺陷和残疾行动计划》项目的实施,农村妇女儿童基本服务得到大大改善,妇女儿童健康水平明显提高。

(二)人员构成情况

我院编制自1994年暂定13名以来未作过正式调整,但因工作需要,经市领导批准,陆续调入11人,同时市编制办给予入编手续,2000年我院入编人数增加到24人。2009年4月份经市领导批准,编制名额增加为32人,2025年12月院实有在编人数为32人,退休职工22人,单位聘用人员357名,安置公益性岗位工人1人。

第二部分:防城港市妇幼保健院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入8130.96万元,总支出8130.96万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少30.87%,主要原因是2026年没有新建项目,医院进入稳定发展期。总支出较上年减少30.87 %,主要原因是医院降本增效,减少不必要开支。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入8130.96万元,较上年减少30.87%,一般公共预算资金较上年减少1.38万元,单位资金较上年减少3630万元,主要原因预算收入趋向于合理,医疗收入增长较慢。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出8130.96万元,较上年减少30.87%,项目支出较上年减少3633.2万元,主要原因是医院实行降本增效,减少不必要开支

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费支出情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括:水电费、日常办公经费等。我单位事业单位相关运行经费预算1492.26万元,较上年减少2678.23万元,下降64.22%,下降的主要原因为合理安排调控单位运转日常支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额810万元。其中:货物类采购565万元,工程类采购0万元,服务类采购245万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(四)预算绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目12个,预算资金7803.8万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

基本公共卫生服务补助

27

续推进基本公共卫生服务均等化,增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性,发挥保障城乡居民健康的基础性作用

免费医学婚前检查项目

0.5

免费向群众提供国家规定的妇幼保健项目服务。最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款收入:财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

二、医疗业务收入:为病人提供医疗服务而获得的货币收入。它是医院主要的资金来源包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入

三、医疗业务支出:医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销

四、财政拨款收入:市本级财政部门当年拨付的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:防城港市妇幼保健院2026年部门预算报表

1 部门收支总体情况表

2 部门收入总体情况表

3 部门支出总体情况表

4 财政拨款收支总体情况表

5 一般公共预算支出情况表

6 一般公共预算基本支出情况表

7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8 政府性基金预算支出情况表

9 国有资本经营预算支出情况表

10 自治区本级项目绩效目标公开表

11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


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