防城港市供销社2020年部门预算
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九、部门预算支出经济分类预算表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、政府采购预算表
第二部分:防城港市供销社2020年部门预算报表
|
表一:部门预算收支总表 | |||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||||
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收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
3,865,317.76 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
2,626,172.76 | |
|
市本级经费拨款 |
3,865,317.76 |
二、外交支出 |
1.工资福利支出 |
2,021,110.76 | |
|
中央及自治区补助经费拨款 |
三、国防支出 |
2.商品和服务支出 |
318,342.00 | ||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
四、公共安全支出 |
3.对个人和家庭的补助 |
286,720.00 | ||
|
其中:专项收入安排的资金 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
1,239,145.00 | ||
|
行政事业性收费收入安排的资金 |
六、科学技术支出 |
1.工资福利支出 |
387,545.00 | ||
|
罚没收入安排的资金 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
2.商品和服务支出 |
470,800.00 | ||
|
国有资本经营收入安排的资金 |
八、社会保障和就业支出 |
624,819.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
| |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
| |
|
捐赠收入安排的资金 |
十、卫生健康支出 |
200,702.00 |
5.资本性支出(基本建设) |
| |
|
政府住房基金收入安排的资金 |
十一、节能保护支出 |
6.资本性支出 |
350,800.00 | ||
|
其他收入安排的资金 |
十二、城乡社区支出 |
7.对企业补助(基本建设) |
| ||
|
二、政府性基金预算拨款 |
十三、农林水支出 |
8.对企业补助 |
30,000.00 | ||
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
十四、交通运输支出 |
9.对社会保障基金补助 |
|||
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
十五、资源勘探信息等支出 |
10.其他支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
2,879,945.76 |
||||
|
十七、金融支出 |
|
||||
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
159,851.00 |
||||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、预备费 |
|||||
|
二十五、其他支出 |
|||||
|
二十六、转移性支出 |
|||||
|
二十七、债务还本支出 |
|||||
|
二十八、债务付息支出 |
|||||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3,865,317.76 |
本 年 支 出 合 计 |
3,865,317.76 |
本 年 支 出 合 计 |
3,865,317.76 |
|
五、上年结余收入 |
|
二十九、结转下年 |
|
||
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
| ||
|
其他结转 |
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
3,865,317.76 |
支 出 总 计 |
3,865,317.76 |
支 出 总 计 |
3,865,317.76 |
|
表二:部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
|
| ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
市本级经费拨款 |
中央及自治区补助经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
合计 |
一般公共预算拨款结转 |
政府性基金预算拨款结转 |
其他结转 | |||||||||||||
|
小计 |
专项收入安排的资金 |
行政事业性收费收入安排的资金 |
罚没收入安排的资金 |
国有资本经营收入安排的资金 |
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
捐赠收入安排的资金 |
政府住房基金收入安排的资金 |
其他收入安排的资金 | |||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
3,865,317.76 |
3,865,317.76 |
3,865,317.76 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
624,819.00 |
624,819.00 |
624,819.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
624,819.00 |
624,819.00 |
624,819.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
317,140.00 |
317,140.00 |
317,140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
213,134.00 |
213,134.00 |
213,134.00 |
|
|
|
|
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,545.00 |
94,545.00 |
94,545.00 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
200,702.00 |
200,702.00 |
200,702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
200,702.00 |
200,702.00 |
200,702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
77,517.00 |
77,517.00 |
77,517.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
123,185.00 |
123,185.00 |
123,185.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
2,879,945.76 |
2,879,945.76 |
2,879,945.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
2,879,945.76 |
2,879,945.76 |
2,879,945.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
1,735,345.76 |
1,735,345.76 |
1,735,345.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,144,600.00 |
1,144,600.00 |
1,144,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
159,851.00 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
表三:部门支出预算总表
| ||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | |||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,865,317.76 |
2,626,172.76 |
1,239,145.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
624,819.00 |
530,274.00 |
94,545.00 | ||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
624,819.00 |
530,274.00 |
94,545.00 | |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
317,140.00 |
317,140.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
213,134.00 |
213,134.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,545.00 |
|
94,545.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
200,702.00 |
200,702.00 |
| ||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
200,702.00 |
200,702.00 |
| |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
77,517.00 |
77,517.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
123,185.00 |
123,185.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
2,879,945.76 |
1,735,345.76 |
1,144,600.00 | ||
|
216 |
02 |
商业流通事务 |
2,879,945.76 |
1,735,345.76 |
1,144,600.00 | |
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
1,735,345.76 |
1,735,345.76 |
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,144,600.00 |
|
1,144,600.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
| ||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
| |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
表四:部门财政拨款收支总表 | |||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | ||
|
一、一般公共预算拨款 |
3,865,317.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
2,626,172.76 | ||
|
市本级经费拨款 |
3,865,317.76 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
2,021,110.76 | ||
|
中央及自治区补助经费拨款 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
318,342.00 | ||
|
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
286,720.00 | ||
|
其中:专项收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
1,239,145.00 | ||
|
行政事业性收费收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
387,545.00 | ||
|
罚没收入安排的资金 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
470,800.00 | ||
|
国有资本经营收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
624,819.00 |
3.对个人和家庭的补助 |
- | ||
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
4.债务利息及费用支出 |
- | ||
|
捐赠收入安排的资金 |
|
十、卫生健康支出 |
200,702.00 |
5.资本性支出(基本建设) |
- | ||
|
政府住房基金收入安排的资金 |
|
十一、节能保护支出 |
|
6.资本性支出 |
350,800.00 | ||
|
其他收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
7.对企业补助(基本建设) |
- | ||
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
十三、农林水支出 |
|
8.对企业补助 |
30,000.00 | ||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
9.对社会保障基金补助 |
- | ||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
10.其他支出 |
- | ||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
2,879,945.76 |
|
| ||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
| ||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
159,851.00 |
|
| ||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
| ||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
| ||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
本 年 收 入 合 计 |
3,865,317.76 |
本 年 支 出 合 计 |
3,865,317.76 |
本 年 支 出 合 计 |
3,865,317.76 | ||
|
五、上年结余收入 |
|
二十九、结转下年 |
|
三、结转下年 |
| ||
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
3,865,317.76 |
支 出 总 计 |
3,865,317.76 |
支 出 总 计 |
3,865,317.76
| ||
|
表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
| |||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||||||
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
3,865,317.76 |
2,626,172.76 |
1,239,145.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
624,819.00 |
530,274.00 |
94,545.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
624,819.00 |
530,274.00 |
94,545.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
317,140.00 |
317,140.00 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
213,134.00 |
213,134.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94,545.00 |
|
94,545.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
200,702.00 |
200,702.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
200,702.00 |
200,702.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
77,517.00 |
77,517.00 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
123,185.00 |
123,185.00 |
|
|
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
2,879,945.76 |
1,735,345.76 |
1,144,600.00 |
|
|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
2,879,945.76 |
1,735,345.76 |
1,144,600.00 |
|
|
216 |
02 |
01 |
行政运行 |
1,735,345.76 |
1,735,345.76 |
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1,144,600.00 |
|
1,144,600.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
159,851.00 |
159,851.00 |
|
|
|
表六:部门一般公共预算基本支出表 | |||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
合计 |
2,626,172.76 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,021,110.76 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
601,944.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
472,848.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
338,162.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
24,000.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
213,134.00 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
73,287.00 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
123,185.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
14,699.76 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
159,851.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
318,342.00 |
|
302 |
01 |
办公费 |
7,440.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1,800.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
720.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
2,640.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
24,720.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
20,400.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
720.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
3,600.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2,280.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
26,642.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
138,000.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
89,380.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
286,720.00 |
|
303 |
01 |
离休费 |
1,920.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
52,800.00 |
|
表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 |
||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | |||||
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算安排 | ||||
|
|
2019年预算数据 |
2020年预算数据 |
2020年比2019年增减% |
2019年预算数据 |
2020年预算数据 |
2020年比2019年增减% |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,470.00 |
2,280.00 |
-7.69% |
2,470.00 |
2,280.00 |
-7.69% |
|
一、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费 |
2,470.00 |
2,280.00 |
-7.69% |
2,470.00 |
2,280.00 |
-7.69% |
|
三、公务用车费 |
|
|
|
|
|
|
|
1.公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
表八:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款) | |||||||
|
单位名称:防城港市供销社 |
单位:元 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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