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防城港市供销合作社联合社2025年部门预算公开

2025-03-14 10:35     来源:防城港市供销合作社联合社
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防城港市供销合作社联合社2025年部门预算公开

目  录

第一部分:防城港市供销合作社联合社概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:防城港市供销合作社联合社2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市供销合作社联合社2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:防城港市供销合作社联合社概况

、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府“三农”工作方针政策,领导全市供销合作事业发展,负责研究拟订全市供销合作社发展规划,指导服务全市供销合作社改革发展。

(二)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备,参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

(三)参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施,推进农村流通现代化,推动各级供销社实施农业综合开发,加强农产品市场建设,开展农业生产社会化服务,指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

(四)推进全市供销合作社综合改革工作,推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制,加强对社有资产的监督管理,增强服务“三农”综合实力。

(五)加强对供销系统行业管理和教育培训,负责成员社的综合业绩考核工作,指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求,加快城乡社区综合服务平台建设。

(六)协调有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社,发展农村电子商务等新型经营业态,开展农村合作金融服务。

(七)负责拟订涉及供销合作社的管理办法,向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(八)履行本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能,承担本级社有资产出资人代表职责,加强社有出资企业管理,监督社有资产保值增值。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市供销合作社联合社是财政全额拨款的参公管理事业部门,单位编码是154001,核定事业编制10名,内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室

第二部分:防城港市供销合作社联合社2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社总收入395.71万元总支出395.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年增长19.81%,总支出较上年增长19.81%,主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号)等相关文件要求,编制2025年预算,结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。

二、部门收入总体情况说明

防城港市供销合作社联合社总收入395.71万元,较上年增长19.81%,主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号)等相关文件要求,编制2025年预算,结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。

三、部门支出总体情况说明

防城港市供销合作社联合社总支出395.71万元,较上年增长19.81%,主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号)等相关文件要求,编制2025年预算,结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。主要包括:

(一)基本支出预算。

基本支出预算292.43万元,占支出总预算73.90%,同比增加76.28万元,增长35.29,主要原因是结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。其中:

工资福利支出预算255.40万元,占基本支出预算87.34%,同比增加70.77万元,增长38.33%。

商品和服务支出预算30.43万元,占基本支出预算10.41%,同比增加5.49万元,增长22.01%。

对个人和家庭的补助支出预算6.61万元,占基本支出预算2.26%,同比增加0.03万元,增长0.46%。

(二)项目支出预算。

项目支出预算103.28万元,占支出总预算26.10%,同比减少10.86万元,下降9.51,主要原因是我社结合单位项目情况,落实过紧日子的要求,减少了项目三公两费和办公费等相关支出。其中项目为:

1.残疾人保障金专项经费2.20万元。

2.党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.66万元。

3.召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费2.59万元。

4.综合改革办公经费6.50万元。

5.组织参加粤桂协作消费对接、农产品产销展销等活动专项经费11.50万元。

6.离退休人员春节慰问经费3.83万元。

7.聘用人员(专项)经费15.00万元。

8.综合改革为农服务平台及网点建设经费共61.00万元。其中:1)乡镇基层社改造提升经费17.89万元2)村供销合作社、村综合服务社等村级网点建设经费4.93万元3)开展土地托管农业社会化服务经费5.00万元4)开展再生资源回收利用网点建设及服务经费2.00万元5)开展农村电子商务服务经费2.50万元6)开展金融服务经费1.00万元7)参与农村物流网点建设经费7.08万元8)农产品流通平台(供销大集活动)建设项目经费8.00万元9)解决工作队员驻村工作补助经费2.80万元10)项目建设前期经费和项目验收经费等共9.80万元

四、财政拨款收支总体情况说明

防城港市供销合作社联合社财政拨款总收入395.71万元,总支出395.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)财政拨款总收入较上年增长19.81%,主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号)等相关文件要求,编制2025年预算,结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致。

五、一般公共预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社一般公共预算支出395.71万元,较上年增长19.81%,主要原因是根据《中华人民共和国预算法》、《防城港市财政局关于编制防城港市本级2025-2027年部门中期财政规划和2025年部门预算的通知》(防财预〔2024〕19号)等相关文件要求,编制2025年预算,结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致中央提前下达2025一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:

社会保障和就业支出36.36万元,占支出总预算9.19%,同比增加5.81万元,增长19.02%,主要是由于2025年在职职工社保基数调增导致;卫生健康支出21.32万元,占支出总预算5.39%,同比增加2.92万元,增长15.87%,主要是由于2025年在职职工社保基数调增导致;商业服务业等支出317.50万元,占支出总预算80.24%,同比增加53.21万元,增长20.13%,主要是由于2025年在职职工工资有所增加导致;住房保障支出20.54万元,占支出总预算5.19%,同比增加3.48万元,增长20.40%,主要是由于2025年在职职工公积金增加导致

具体支出预算科目如下:

(一)2080501行政单位离退休科目为7.54万元。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为25.00万元。

(三)2101101行政单位医疗科目为6.74万元。

(四)2101103公务员医疗补助科目为14.13万元。

(五)2160201行政运行科目为204.11万元。

(六)2160299其他商业流通事务支出科目为113.38万元。

    (七)2210201住房公积金科目为20.54万元。

(八)2080502事业单位离退休科目为3.83万元。

(九)2101102事业单位医疗科目为0.44万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

防城港市供销合作社联合社一般公共预算基本支出292.43万元,较上年增长35.29%,主要原因是结合单位实际,工资类人员经费项目比如工资、社保、医保、公积金等有所增加导致具体情况为:

工资福利支出预算255.40万元,占基本支出预算87.34%,同比增加70.77万元,增长38.33,主要原因是职工工资、社保、医保、公积金等有所增加导致

商品和服务支出预算30.43万元,占基本支出预算10.41%,同比增加5.49万元,增长22.01,主要原因是工会经费增加导致

对个人和家庭的补助支出预算6.61万元,占基本支出预算2.26%,同比增加0.03万元,增长0.46,主要原因是由于2025年退休职工医疗费补助增加导致

具体支出预算科目如下:

(一)30101基本工资为66.06万元。

(二)30102津贴补贴为47.12万元。

(三)30103奖金为62.22万元。

(四)30108机关事业单位基本养老保险缴费为25.00万元。

(五)30110职工基本医疗保险缴费为7.09万元。

(六)30111公务员医疗补助缴费为14.13万元。

(七)30112其他社会保障缴费为0.76万元。

(八)30113住房公积金为20.54万元。

(九)30109职业年金缴费12.49万元。

(十)30201办公费为0.68万元。

(十一)30202印刷费为0.17万元。

(十二)30205水费为0.07万元。

(十三)30206电费为0.24万元。

(十四)30207邮电费为2.41万元。

(十五)30211差旅费为1.87万元。

(十六)30213维修(护)费为0.07万元。

(十七)30215会议费为0.33万元。

(十八)30217公务接待费为0.21万元。

(十九)30228工会经费为3.42万元。

(二十)30239其他交通费用为13.56万元。

(二十一)30299其他商品和服务支出为7.41万元。

(二十二)30302退休费为4.94万元。

(二十三)30305生活补助为1.44万元。

(二十四)30307医疗费补助0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.13万元,同口径比2025增加0.06万元,增长1.95%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费2025年预算安排0.21万元,比上年增加0.06万元,增长0.40%,增加的主要原因是新增业务开展工作需要在标准范围内进行合理开支

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平

(四)会议费2.92万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市供销合作社联合社2025年部门预算无国有资本经营预算

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算30.43万元,比2024年预算增加5.49万元,同比增长22.01%。主要是用于保障市供销社正常运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

防城港市供销合作社联合社2025年政府采购预算总金额9.23万元。其中:货物类采购9.23万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额为9.23万元,占政府采购支出总金额比重100%。

(三)国有资产占用情况说明

防城港市供销合作社联合社2025年无国有资产占用相关情况。

(四)预算绩效目标情况说明

1.防城港市供销合作社联合社2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目8个,预算资金103.28万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表附件(日常运转项目工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称是组织参加粤桂协作消费对接、农产品产销展销等活动专项经费,预算资金11.50万元,2025年度绩效目标为通过组织参加粤桂协作消费对接活动、农产品产销对接活动、农产品展示展销活动,继续深化粤桂协作,促进防城港市名特优农产品与粤港澳大湾区市场无缝对接,把防城港农产品卖出去、卖出好价钱,助推农业提质增效、农民增产增收,助力乡村振兴。数量指标:参加粤桂活动次数=1次/年;质量指标:参展工作完成率=100%;时效指标:举办时间为2025年年底前完成;成本指标:经费预算在预算批复范围内;社会效益指标:深化了粤桂协作,促进防城港市名特优农产品与粤港澳大湾区市场无缝对接,把防城港农产品卖出去、卖出好价钱,助推农业提质增效、农民增产增收,助力乡村振兴的效果显著;满意度指标:群众满意度≥90%。

第三部分:名词解释

一、部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

二、财政拨款收入:是由级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分:防城港市供销合作社联合社2025部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。


关联文件: