防城港市工业和信息化局2025年部门预算公开说明
目录
第一部分:防城港市工业和信息化局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:防城港市工业和信息化局2025年部门预算说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:防城港市工业和信息化局2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:防城港市工业和信息化局概况
一、主要职能
市工信局本级主要职能是:
1、提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展
规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度
融合。
2、拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,
提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化
产业发展,研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业
技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
3、监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。负责全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。
5、负责全市工业和信息化领域产业合作与开放交流工作,负责产业走出去、引进来工作,指导和协调承接国内外产业转移和重点产业链招商工作。指导全市工业企业开拓市场。
6、负责全市中小企业的宏观指导,负责拟订中小企业发展相关规划,会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措
施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投
资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负
责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。
7、负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合
素质和核心竞争力。
8、拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责全市工业领域电力运行日常调度。
9、负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担上级国防科技工业、各军工等部门需要地方政府管理的业务。
10、负责协调推进全市工业园区规划建设,负责拟订全市工业园区产业发展规划,落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科
技成果产业化。
11、负责工业领域信息化发展和网络安全工作,负责拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
12、主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
13、指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。
14、牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审
工作。
15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。
防城港市节能监察中心主要职能:
1、贯彻和宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策。
2、受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查。
3、协助拟定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查。
4、协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作,协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。
5、协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用,协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。
6、完成市工业和信息化局交办的其他任务。
防城港市中小企业发展促进中心主要职能:
1.贯彻落实国家、自治区和我市发展中小微企业的法律法规和方针政策。
2.提供政策法规宣传、创业辅导、经营管理人才培训、技术应用与推广、对外合作交流、信息化建设等服务。
3.负责推进我市中小企业创业体系、信用体系、融资担保体系和信息化的建设,构建我市中小企业社会化服务体系。
4.负责市中小企业公共服务平台运营、市信贷引导资金及工业企业专项转贷资金运维等工作。
5.完成市工业和信息化局交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市工业和信息化局是市人民政府的工作部门,内设8个科室及2个二层单位:即办公室、综合科、规划投资科、经济运行科、企业发展科、节能与综合利用科、工业园区科、信息化科。二层单位(公益一类事业单位):防城港市节能监察中心、防城港市中小企业发展促进中心。
第二部分:防城港市工业和信息化局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入836.47万元,总支出836.47万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加65.61万元,增长8.51%,主要原因是新增三个基本支出项目:公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元。总支出较上年增加65.61万元,增长8.51%,主要原因是新增三个基本支出项目:公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入836.47万元,较上年增加65.61万元,增长8.51%,主要原因是新增三个基本支出项目:公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元。
(一)一般公共预算拨款836.47万元,较上年增长65.61万元,增长8.51%,主要原因是新增三个基本支出项目:公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元。
(二)政府性基金预算拨款0万元,与去年持平;
(三)国有资本经营预算拨款0万元,与去年持平;
(四)财政专户管理资金收入安排的资金0万元,与去年持平;
(五)上年结转结余0万元。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出836.47万元,总支出较上年增加65.61万元,增长8.51%,主要原因是新增三个基本支出项目:公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.社会保障和就业支出84.29万元,占支出总预算的10.08%,与去年相比增加了17.75万元,增长26.68%。增长主要原因是新增项目:职业年金25.78万元。
2.卫生健康类科目支出35.19万元,占支出总预算的4.21%,与去年相比增加了1.34万元,增长3.96%。增长主要原因是工资福利提高,社保相应增加。
3.资源勘探信息等支出类科目支出673.39万元,占支出总预算的80.5%,与去年相比增加了48.19元,增长7.71%。增加的主要原因:新增“公务员年度考核奖34.96万元”、“事业人员年度考核奖6.08万元”两个项目。
4.住房保障类支出科目支出43.6万元,占支出总预算的5.21%,与去年相比减少了1.67万元,下降3.69%。减少的主要原因:公积金基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算593.65万元,占支出总预算的70.97%,与去年相比增加了37.38万元,增长10.7%。增加原因:新增公务员年度考核奖34.96万元、事业人员年度考核奖6.08万元、职业年金25.78万元三个项目。其中:
1.工资福利支出预算531.02万元,占基本支出预算89.45%,与去年相比增加了57.42万元,增长12.12%;2
2.商品和服务支出预算57.28万元,占基本支出预算9.65%,与去年持平;
3.对个人和家庭的补助支出预算5.35万元,占基本支出预算的0.9%,与去年相比增加0.69万元,增长14.81%,增长主要原因工资调增,社保基数相应增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算242.82万元,占支出总预算的29.03%,与去年相比增加了8.22万元,增长了3.5%。增长主要原因:实体经济服务员工作经费增加16万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.13万元,同口径比2024年减少0.35万元,下降3.34%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与去年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排4.5万元,与去年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与去年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排4.5万元,与去年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排5.63万元,比上年减少 0.35万元,下降5.85%,减少的主要原因是厉行节俭,进一步压减“三公”经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费支出57.28万元,全部是基本支出预算。与去年持平。主要是局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额15.85万元,中小企业采购份额100%,同比减少6.15万元,下降的原因:压减一般性支出,厉行节俭。其中:货物类采购3.85万元、工程类采购0万元、服务类采购12万元。
九、国有资产占用情况说明
我局下属事业单位市节能监察中心现有车辆两台,车辆品牌为:别克商务用车(桂PJC361)、雪佛兰越野车(桂PJC362)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,共22个,全部为市本级项目,预算资金242.82万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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培育小型企业上规模工作经费 |
5 |
对在建和已投产企业进行重点跟踪培育,培育企业上规模后可壮大工业经济总量,为全市经济增长提供支撑。 |
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质量标杆认定补助资金 |
20 |
全国质量标杆、广西工业企业质量标杆推荐和认定工作,新增一批全国和广西工业企业质量标杆,不断增强企业质量品牌竞争力。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分:防城港市工业和信息化局2025年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出(部门预算)绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
附件:防城港市工业和信息化局2025年预算公开报表
关联文件:

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桂公网安备 45060202000004号