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 防城港市人民政府

防城港市工业和信息化局2020年度部门决算

2021-10-08 18:17     来源:市工信局
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目 

 

第一部分:防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市工业和信息化局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市工业和信息化局概况

一、主要职能

防城港市工业和信息化是市人民政府的工作部门,内设8个科室及1个二层单位:即办公室、综合科、规划投资科经济运行科、企业发展科、节能与能源科、工业园区科信息化科。二层机构:防城港市节能监察中心。

(一)防城港市工业和信息化局主要职能

1.提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。

2.拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限备案工业和信息化固定资产投资项目。负责提出全市工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导全市工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的招商引资、合作交流工作,承担一带一路、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。

6.负责全市中小企业的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划,会同有关部门拟定促进中小企业发展的相关政策措施。会同有关部门推动农产品加工业发展。负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施。负责糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

7.负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。

8.负责全市能源工业的行业管理工作,承担电力体制改革工作,参与全市电力运行日常调度,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。

9.负责全市国防科技工业的综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟定烟花爆竹行业规划。承担自治区国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

10.负责协调推进全市工业园区规划建设,统筹协调拟定全市工业园区布局规划和发展规划,落实工业园区相关管理政策。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。

11.负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。

12.主管全市传统工艺美术保护工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。

13.指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。

14.牵头组织全市工程系列初、中级专业技术资格评审工作。

15.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

防城港市节能监察中心主要职能

1.贯彻宣传节能、散装水泥法律法规及有关政策

2.受委托依法对用能单位履行节能法律、法规、规章情况和节能标准进行监督检查

3.协助拟定全市节能监察计划、标准、规程,并对执行情况进行监督检查

4.协助组织协调和指导散装水泥发展和应用工作,协助散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用的管理、监督、检查工作。

5.协助开展散装水泥行业相关节能建材的推广应用,协助全市新建预拌混凝土企业的产业规划符合性审核、新建预拌砂浆企业的登记备案预审等事务性工作。

6.完成市工业和信息化局交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

序号

单位

单位性质

级别

1

防城港市工业和信息化委员会

行政

正处

2

防城港市节能监察中心

事业单位

正科



第二部分:防城港市工业和信息化局2020年度部门决算报表


一:收入支出决算总表

部门:广西防城港市工业和信息化局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

32,075.79

一、一般公共服务支出

32

10.18

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

27.54

八、社会保障和就业支出

39

62.16

 

9

 

九、卫生健康支出

40

45.45

 

10

 

十、节能环保支出

41

19,145.28

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1.50

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

7,968.53

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

71.75

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

39.13

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

126.84

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

32,103.33

本年支出合计

58

27,470.83

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

285.35

年末结转和结余

60

4,917.85

 

30

 

 

61

 

总计

31

32,388.68

总计

62

32,388.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二:收入决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32,103.33

32,075.79

0.00

0.00

0.00

0.00

27.54

201

一般公共服务支出

10.18

10.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.71

61.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.28

6.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

9.83

9.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.45

45.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.78

30.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19,145.28

19,145.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

84.18

84.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

84.18

84.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

18,831.50

18,831.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

18,831.50

18,831.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

229.60

229.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

229.60

229.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

12,050.33

12,050.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,148.03

2,148.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

185.06

185.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

1,884.03

1,884.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150505

  战备应急

9.43

9.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

69.51

69.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

287.12

287.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

67.83

67.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

27.96

27.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

97.00

97.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

94.33

94.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

9,490.19

9,490.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

3,821.00

3,821.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

5,669.19

5,669.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

71.75

71.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

71.75

71.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

71.75

71.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22205

重要商品储备

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220511

  应急物资储备

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

27.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.54

22999

其他支出

27.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.54

2299901

  其他支出

27.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.54

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三:支出决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,470.83

526.40

26,944.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

10.18

0.60

9.58

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.58

0.00

9.58

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.58

0.00

9.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.16

52.33

9.83

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.71

51.88

9.83

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

6.28

6.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.74

41.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

9.83

0.00

9.83

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.45

45.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.78

30.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.69

10.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.15

17.15

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

19,145.28

0.00

19,145.28

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

84.18

0.00

84.18

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

84.18

0.00

84.18

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

18,831.50

0.00

18,831.50

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

18,831.50

0.00

18,831.50

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

229.60

0.00

229.60

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

229.60

0.00

229.60

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

7,968.53

388.89

7,579.64

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,148.03

226.74

1,921.29

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

185.06

185.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

1,884.03

0.00

1,884.03

0.00

0.00

0.00

2150505

  战备应急

9.43

0.00

9.43

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

69.51

41.68

27.83

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

292.61

162.15

130.45

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

67.83

67.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2150802

  一般行政管理事务

27.96

0.00

27.96

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

97.00

0.00

97.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

99.82

94.33

5.49

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

5,402.90

0.00

5,402.90

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

1,948.71

0.00

1,948.71

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

3,454.19

0.00

3,454.19

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

71.75

0.00

71.75

0.00

0.00

0.00

21703

金融发展支出

71.75

0.00

71.75

0.00

0.00

0.00

2170399

  其他金融发展支出

71.75

0.00

71.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

126.84

0.00

126.84

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

126.84

0.00

126.84

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

126.84

0.00

126.84

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 四:财政拨款收入支出决算总表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

32,075.79

一、一般公共服务支出

33

10.18

10.18

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

62.16

62.16

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

45.45

45.45

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

19,145.28

19,145.28

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

1.50

1.50

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

7,968.53

7,968.53

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

71.75

71.75

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

39.13

39.13

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

32,075.79

本年支出合计

59

27,343.99

27,343.99

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

158.51

年末财政拨款结转和结余

60

4,890.31

4,890.31

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

158.51

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

32,234.29

总计

64

32,234.29

32,234.29

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

27,343.99

526.40

26,817.59

201

一般公共服务支出

10.18

0.60

9.58

20110

人力资源事务

0.60

0.60

0.00

2011008

  引进人才费用

0.60

0.60

0.00

20113

商贸事务

9.58

0.00

9.58

2011308

  招商引资

9.58

0.00

9.58

208

社会保障和就业支出

62.16

52.33

9.83

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.45

0.45

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.71

51.88

9.83

2080501

  行政单位离退休

6.28

6.28

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.74

41.74

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.86

3.86

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

9.83

0.00

9.83

210

卫生健康支出

45.45

45.45

0.00

21004

公共卫生

14.67

14.67

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

14.67

14.67

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.78

30.78

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.69

10.69

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.94

2.94

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.15

17.15

0.00

211

节能环保支出

19,145.28

0.00

19,145.28

21110

能源节约利用

84.18

0.00

84.18

2111001

  能源节约利用

84.18

0.00

84.18

21112

可再生能源

18,831.50

0.00

18,831.50

2111201

  可再生能源

18,831.50

0.00

18,831.50

21199

其他节能环保支出

229.60

0.00

229.60

2119901

  其他节能环保支出

229.60

0.00

229.60

213

农林水支出

1.50

0.00

1.50

21305

扶贫

1.50

0.00

1.50

2130599

  其他扶贫支出

1.50

0.00

1.50

215

资源勘探工业信息等支出

7,968.53

388.89

7,579.64

21502

制造业

125.00

0.00

125.00

2150299

  其他制造业支出

125.00

0.00

125.00

21505

工业和信息产业监管

2,148.03

226.74

1,921.29

2150501

  行政运行

185.06

185.06

0.00

2150502

  一般行政管理事务

1,884.03

0.00

1,884.03

2150505

  战备应急

9.43

0.00

9.43

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

69.51

41.68

27.83

21508

支持中小企业发展和管理支出

292.61

162.15

130.45

2150801

  行政运行

67.83

67.83

0.00

2150802

  一般行政管理事务

27.96

0.00

27.96

2150805

  中小企业发展专项

97.00

0.00

97.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

99.82

94.33

5.49

21599

其他资源勘探工业信息等支出

5,402.90

0.00

5,402.90

2159904

  技术改造支出

1,948.71

0.00

1,948.71

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

3,454.19

0.00

3,454.19

217

金融支出

71.75

0.00

71.75

21703

金融发展支出

71.75

0.00

71.75

2170399

  其他金融发展支出

71.75

0.00

71.75

221

住房保障支出

39.13

39.13

0.00

22102

住房改革支出

39.13

39.13

0.00

2210201

  住房公积金

39.13

39.13

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

455.14

302

商品和服务支出

48.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

111.50

30201

  办公费

9.22

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

95.12

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

9.17

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

123.44

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41.74

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.86

30207

  邮电费

3.60

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.63

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.15

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.41

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

39.13

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.15

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.62

30215

  会议费

0.72

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.67

30217

  公务接待费

0.48

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

23.26

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

20.94

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.22

 

 

 

人员经费合计

477.76

公用经费合计

48.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 
 
 

七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.57

0.00

5.00

0.00

5.00

9.57

11.29

0.00

5.00

0.00

5.00

6.29

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门:防城港市工业和信息化局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

防城港市工业和信息化局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:防城港市工业和信息化局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

防城港市工业和信息化局没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据。

(此部分另附表格,详见附件:防城港市工业和信息化局2020年度部门决算公开附表)



第三部分:防城港市工业和信息化局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入32388.68万元,其中本年收入32103.33万元, 2019年度决算数增加21037.51万元,增长190.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入32075.79万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加21028.01万元,增长190.34%,主要原因是财政专项资金的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数持平

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数持平

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数持平

6.其他收入27.54万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加9.5万元,增长52.66%,主要原因是其他单位转入我局的资金增加

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数持平

8.上年结转和结余285.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少170.24万元,下降37.37 %,主要原因是财政应返还额度支出增加

(二)本部门2020年度总支出32388.68万元,其中本年支出  27470.83万元, 2019年度决算数增加16294.78万元,增长145.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)10.18万元:主要用于引进人才费用及其他商贸事务支出,如高层次人才安家费补助第五届中国东盟糖业博览会防城港市参展经费2019年度决算数减少1469.01万元,下降99.31 %,主要原因是减少了工业企业专项转贷资金保障金2017年度我市促进产业发展人才奖励两个项目

2社会保障和就业(类)62.16万元。主要用于市工信机关事业单位基本养老保险缴费支出及按国家规定发的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加4.65万元,增长8.09%,主要原因是2020年增加了坐实职业年金支出项目

3卫生健康支出45.45万元。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出。2019年度决算数增加11.03万元,增长32.05%,主要原因是2020增加了联防联控人员补助经费项目。

4、节能环保支出(类)19145.28万元。主要用于新能源汽车充电设施补贴、自治区工业发展资金(工业绿色)、再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金、2020年生态文明建设专项市级财政资金的拨付。较2019年度决算数增加11036.24万元,增长136.1%,主要原因是对广西欣贸再生资源回收有限公司的再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金增加

5、农林水支出(类)1.5万元。主要是市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。较2019年度决算数增加0.03万元,增长2.04%基本与2019年持平。

6、资源勘探信息等支出(类)7968.53万元。主要用于绿色示范体系奖励资金、2020三企入桂百家健康运动企业广西行暨中国东盟体育旅游活力月经费、2020年国家中小企业发展专项资金、2020年技术改造专项第一批中央基建投资、2020年技术改造专项资金、自治区工业发展资金(信息化项目)、自治区工业和信息化(千企技改)、2019下半年工业十大行业稳增长扶持、重点行业骨干企业用工奖补资金、兑现金川有色金属有限公司仓储租金补助、3月工业企业基本电费补贴、重点行业骨干企业用工奖补、智能工厂示范企业和车间奖励资金、重点工业企业仓库租金补助、 3月工业企业基本电费补贴、4月企业基本电费财政奖补、2017年重点工业企业技术改造项目奖励、第一批自治区工业和信息化发展等专项资金的拨付;干部职工工资、日常办公等支出2019年度决算数增加6559.3万元,增长465.45%,主要原因是对企业补助支出增加,如用工奖补、用电奖补、技术改造专项资金。

7金融支出71.75万元。主要用于2019年度中小微企业担保机构风险补偿资金的支出。2019年决算数增加71.75万元,2019年无此项支出。主要原因是2020年增加了中小微企业担保机构风险补偿资金专项支出

8住房保障支出(类)39.13万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年决算数增加3.45万元,增长9.67%,主要原因是住房公积金基数调整。

9.其他支出126.84万元,主要用于聘用人员工资;支付核应急工作经费、“双百双新”培训班支出2019年决算数增加77.32万元,增长156.14%,主要原因是2020财政预算拨款不能保证局机关支出,使用以前年度积累的财政拨款结转资金弥补本年度收支缺口的资金

10.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019持平

11.年末结转和结余4917.85万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4572.5万元,增长1324.02 %,主要原因是本年度预算安排的有色冶金重点企业稳产增产奖补资金、应急物资保障体系建设补助资金、防城港高新区医药器械产业园资金、钢铁材料研究院项目资金、2020年技术改造专项第一批中央基建投资预算资金无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出27343.99万元,较2019年度决算数增加16217.46万元,增长145.75%。其中:基本支出526.4万元,项目支出26817.59万元。

防城港市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.67万元,支出决算为27343.99万元,完成年初预算的4398.47%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为10.18万元。主要用于主要用于引进人才费用及其他商贸事务支出,如高层次人才安家费补助第五届中国东盟糖业博览会防城港市参展经费

(二)社会保障和就业(类)年初预算为57.64万元,支出决算为62.16万元完成年初预算的107.84%。主要用于市工信机关事业单位基本养老保险缴费支出按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及坐实职业年金项目支出

(三)卫生健康支出(类)年初预算为30.78万元,支出决算为45.45万元完成年初预算的147.67%。主要用于干部职工医疗、公务员医疗补助等支出2020年联防联控人员补助经费项目

(四)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为19145.28万元主要用于新能源汽车充电设施补贴、自治区工业发展资金(工业绿色)、再生资源综合利用产业专项扶持奖励资金、2020年生态文明建设专项市级财政资金的拨付

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元主要是市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为501.94万元,支出决算为7968.53万元,完成年初预算的1587.55%主要用于绿色示范体系奖励资金、2020三企入桂百家健康运动企业广西行暨中国东盟体育旅游活力月经费、2020年国家中小企业发展专项资金、2020年技术改造专项第一批中央基建投资、2020年技术改造专项资金、自治区工业发展资金(信息化项目)、自治区工业和信息化(千企技改)、2019下半年工业十大行业稳增长扶持、重点行业骨干企业用工奖补资金、兑现金川有色金属有限公司仓储租金补助、3月工业企业基本电费补贴、重点行业骨干企业用工奖补、智能工厂示范企业和车间奖励资金、重点工业企业仓库租金补助、 3月工业企业基本电费补贴、4月企业基本电费财政奖补、2017年重点工业企业技术改造项目奖励、第一批自治区工业和信息化发展等专项资金的拨付;干部职工工资、日常办公等支出

(七)金融支出(类)年初预算为0万元,支出决算为71.7

万元。2019年度中小微企业担保机构风险补偿资金的支出

(八)住房保障支出(类)年初预算为31.3万元,支出决

算为39.13万元,完成年初预算的125.02%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为428.69万元,支出决

455.14万元,完成年初预算的106.17%主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算是因为正常晋级增加的人员工资奖金及社保基数调整增加

(二)商品和服务支出年初预算为55.58万元,支出决

48.64万元,完成年初预算的87.51%主要用于自治区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为5.53万元,支出决

22.62万元,完成年初预算的409.04%。决算数大于预算是因为2020年的联防联控人员补助经费项目未纳入2020年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市工业和信息化局2020年度政府性基金支出0万元,2019年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市工业和信息化局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2019年持平。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市工业和信息化局2020年度国有资本经营预算支出0     万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年持平。

防城港市工业和信息化局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。2019年持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出共计11.29万元,比上年决算数13.89万元减少2.6万元,下降了18.72%,比年初预算14.57万元减少3.28万元,下降22.51%。主要原因是受国内外疫情影响无公务出国事项,国内公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出决算5万元;公务接待费支出决算6.29万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少6.18元,原因是受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%与去年持平。

公务用车运行支出5万元,完成年初预算的100%与去年基本持平。主要用于节能监察执法,机要文件交换、公务用车因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020防城港市工业和信息化所属事业单位防城港市节能监察中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆全年运行费支出5万元,平均每辆2.5万元。

(三)公务接待费支出6.29万元,完成年初预算的65.73%, 比上年减少7.26万元,原因是预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费受国内外疫情影响,导致国内公务接待减少主要用于机关本级和下属单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出国内公务接待批次35次,人次348次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出48.64万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少6.94万元,下降12.49%。比2019决算数减少5.97万元,下降10.93%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额8.77万元,其中:政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额8.77万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,均为执法执勤用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我部门无超过50万的预算项目,根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共2个项目涉及资金34万元,占一般公共预算项目支出总额的24.24%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

2.本部门未开展部门决算绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入防城港市财政预决算管理的三公经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:防城港市工业和信息化局 决算公开附表.XLS

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