防城港市福利彩票中心2021年度部门决算
目 录
第一部分:防城港市福利彩票中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市福利彩票中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市福利彩票中心2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分: 防城港市福利彩票中心概况
一、主要职能
根据《彩票管理条例》及其细则的有关规定,秉承“扶
老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和公平、公正、公开、公信的销售原则,负责在防城港市内销售国家社会福利彩票,筹集社会福利金,兴办社会福利事业。
二、机构设置情况
防城港市福利彩票中心是防城港市民政局的二层机构,是自收自支的公益性二类事业单位。现有1个即开型彩票销售厅。
三、人员构成及编制现状
2021年防城港市福利彩票中心在职人员12人,其中在编人员4人,聘用人员8人。
第二部分:防城港市福利彩票中心
2021年度部门决算报表
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表一:2021年度收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
153.77 |
二、外交支出 |
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三、上级补助收入 |
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
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五、经营收入 |
五、教育支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
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七、其他收入 |
5.24 |
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
0.06 | |||
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
153.77 | |||
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本年收入合计 |
159.01 |
本年支出合计 |
153.83 | |
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使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
5.18 | |
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年初结转和结余 |
167.77 |
年末结转和结余 |
167.77 | |
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收入总计 |
326.79 |
支出总计 |
326.79 | |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||
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表二:2021年度收入决算表 单位:万元
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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表三:2021年度支出决算表 单位:万元
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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表四:2021年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
153.77 |
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
153.77 |
153.77 |
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本年收入合计 |
153.77 |
本年支出合计 |
153.77 |
153.77 |
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年初财政拨款结转和结余 |
33.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
33.72 |
33.72 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
33.72 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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收入总计 |
187.49 |
支出总计 |
187.49 |
187.49 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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表五:2021年度一般公共预算财政拨款
支出决算表
单位:万元
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
4 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
注:防城港市福利彩票中心没有一般公共预算财政拨款收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表六:2021年度一般公共预算财政拨款基本
支出决算表
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单位:万元
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注:防城港市福利彩票中心没有一般公共预算财政拨款基本支出收入,也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算表
单单位:万元
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2020年度预算数 |
2020年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
表八:2021年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
年末结转和结余 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
33.72 |
153.77 |
153.77 |
153.77 |
33.72 | |||
|
229 |
其他支出 |
33.72 |
153.77 |
153.77 |
153.77 |
33.72 | ||
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
33.72 |
153.77 |
153.77 |
153.77 |
33.72 | ||
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
33.72 |
153.77 |
153.77 |
153.77 |
33.72 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
表九:2021年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元
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项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
3 |
4 |
5 | ||
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合计 |
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注:防城港市福利彩票中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:防城港市福利彩票中心 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入159.01万元,其中本年收入153.77万元, 较2020年度决算数减少41.27万元,下降20.6 %。收入具体情况如下。
1.政府性基金预算财政拨款收入153.77万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少41.92万元,下降21.4%,主要原因是:本中心2021年年度彩票销售不景气,造成本年预算业务费缩减,因此相对2020年下降21.4%。
2.其他收入 5.24 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:如:利息收入、电脑彩票代销费收入。
3.上年结转和结余 33.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0 %;主要原因是:2020年年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)本部门2021年度总支出153.83万元,其中本年支出 153.77万元,较2020年度决算数减少41.95万元,下降21.4 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)0.06万元:主要用于银行管理费支出等。比2020年决算数减少0.03万元。
2. 其他支出(类)153.77万元:主要用于福利彩票销售机构的运营经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。较2020年度决算数减少41.92万元,下降21.4%,主要原因是减少福利彩票销售机构的业务费支出.
3.结余分配5.18万元,为事业单位按规定提取的事业基金。较2020年度决算数减少0.67万元,下降14.9%,主要原因是减少福利彩票销售机构收入结余分配。
4.年末结转和结余167.77万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,较2020年度决算数增加134.05万元,增长397%,主要原因由于2021年我中心受疫情影响,无法正常开展户外宣传卖场活动等,因此结余资金结转到下年度按有关规定继续使用的资金。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位,收入主要为彩票销售收入,该资金属于政府性基金,本部门无一般公共预算财政拨款支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位,收入主要为彩票销售收入,该资金属于政府性基金,本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
防城港市福利彩票中心2021年度政府性基金支出153.77万元,较2020年度决算数减少41.92万元,下降21.4 %,全部为项目支出。
防城港市福利彩票中心2021年度政府性基金支出年初预算为88.45万元,支出决算为153.77万元,完成年初预算的173.8%。
(一)其他支出年初预算为88.45万元,年初结转和结余33.75万元,支出决算为153.77万元,完成年初预算的173.8%。主要用于福利彩票销售机构的业务费项目支出。
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出153.77万元。
(1)福利彩票销售机构的业务费支出153.77万元。主要用于福利彩票销售机构的运营经费支出,日常公用经费支出,人员经费支出等。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位,收入主要为彩票销售收入,该资金属于政府性基金,本部门无国有资本经营预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.43万元。
2021年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费年支出合计0.43万元,占年度“三公”经费预算的28.9%,比上年同期减少0.37万元,下降46.2%,主要原因是我中心贯彻中央、自治区厉行节约、反对浪费有关文件精神,压减公务用车购置及运行维护费、接待费预算,同时压缩相关经费支出,严格按照“三公”经费要求,加强公务接待管理。
2021年度政府性基金财政拨款安排的“三公”经费支出情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。
(三)公务接待费支出0.43万元。公务接待的批次为4次、人数37人,比上年同期减少0.37万元。主要用于接待上级业务部门以及兄弟单位等来我市进行业务检查、工作指导和工作调研、召开会议等公务往来支出。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
防城港市福利彩票中心属于自收自支事业单位,收入主要为彩票销售收入,该资金属于政府性基金,本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
结合实际,2021年本部门政府性基金政府采购支出总额 0万元,即本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有办公用房7层。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对在职人员经费、即开型彩票户外宣传项目、即开型彩票配送等项目支出开展绩效自评,共涉及资金153.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效自评结果明显,项目的预算申报、组织实施、资金支出等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:防城港市福利彩票中心2021年部门决算公开表格
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