内设机构及职能
(一)办公室。负责局机关日常政务、文书、管理机要、保密、信访、档案、人事、离退休人员、党群、机构编制、政务公开、新闻宣传、绩效考评等工作。承担市委审计委员会办公室的日常工作。
(二)法规审理和内审监督科。承担与审计有关的市本级地方性法规草案、地方政府规章制度的起草和合法性审核工作。承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担法治政府建设、审计法制宣传教育、行政复议、行政应诉等工作。审理、监督全市有关审计业务质量。
(三)财政和社保审计科。组织审计国家、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市人民政府、县(市、区)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和自治区财政转移支付资金。组织审计市相关部门的社会保障基金、社会捐赠资金。指导全市财政、社会保障和行政事业审计业务。
(四)电子数据审计科。组织审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。负责“金审工程”建设、大数据审计、电子信息审计软件的开发及应用。统筹和指导全市审计机关电子数据审计业务和审计信息化建设,组织审计人员培训和提高应用水平。
(五)农业生态资源和企业审计科。组织审计农业、扶贫及相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计。组织审计市本级国有企业和市人民政府规定的市本级国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。指导全市农业审计、自然资源和生态环境审计业务,统筹、协调和指导全市企业审计业务。
(六)经济责任审计分局。负责全市经济责任审计工作的统筹协调和指导。依法组织开展对领导干部、国有企业领导干部经济责任审计工作。负责拟订有关经济责任审计工作规范。指导全市经济责任审计工作。承担市经济责任审计工作联席会议办公室的日常工作。
(七)固定资产投资审计科。组织审计市投资和以市投资为主的建设项目以及其他关系国家利益和公共利益的重大公共工程项目等。开展相关专项审计调查。指导全市固定资产投资审计工作。
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