广西防城港市商务局2018年部门决算

来源:市商务局 发表时间:2019-10-09 15:16

第一部分:市商务局概况

  一、主要职能 

  根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(防委会〔2010〕27号),设立防城港市商务局(以下简称市商务局),为市人民政府工作部门。 

  一)主要职责 

  1.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟订全市区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。 

  2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。 

  3.拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 

  4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责。 

  5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。 

  6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责货物与技术进出口行政许可材料的审核和上报。 

  7.依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。 

  8.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。 

  9.拟订并组织实施市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾经济合作、南宁—新加坡经济走廊等次区域经贸合作;负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。 

  10.承担组织协调市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。 

  11.指导全市外商投资工作;会同有关部门拟订我市外商投资产业指导目录;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导我市各类经济技术开发区有关工作。 

  12.拟订境外投资管理办法;指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;执行公民出境就业的管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准市企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。 

  13.拟订全市对港澳台地区及日韩的经贸发展规划;负责全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。 

  14.制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;拟订市通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。 

  15.指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。 

  16.负责协调市商务出国(境)团组的有关申报事项;组织市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。 

  17.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施,开展安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。 

  18.承办市人民政府交办的其他事项。 

  (二)内设机构 

  根据上述职能,市商务局内设机构11个,分别为市口岸办公室、局办公室、政策法规科(行政审批办)、市场建设科、市场运行科、对外贸易和边境贸易管理科、外国投资管理和对外经济合作科、东盟合作科、口岸规划建设科、口岸经济运行科、海港和边境口岸协调科。 

  下属个全额拨款事业单位:防城港市流通执法支队(以下简称执法支队)执法支队为参公事业单位。 

  二、部门决算单位构成 

序号 

单位 

单位性质 

级别 

1 

防城港市商务局 

行政 

正处 

2 

防城港市流通执法支队 

事业单位(参公) 

正科 

第二部分:市商务局2018年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 

 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

2658.76 

一、一般公共服务支出 

1472.84 

二、事业收入 

0 

二、外交支出 

0 

三、事业单位经营收入 

0 

三、教育支出 

0 

四、其他收入 

0 

四、科学技术支出 

0 

五、附属单位上缴收入 

0 

五、文化体育与传媒支出 

0 

六、其他收入 

0 

六、科学技术支出 

0 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0 

  

  

八、社会保障和就业支出 

72.24 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

31.78 

  

  

十、节能环保支出 

0 

  

  

十一、城乡社区支出 

37.13 

  

  

十二、农林水支出 

0 

  

  

十三、交通运输支出 

0 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0 

  

  

十五、商业服务业等支出 

983.17 

  

  

十六、金融支出 

0 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0 

  

  

十九、住房保障支出 

44.29 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0 

  

  

二十一、其他支出 

0 

  

  

二十二、债务还本支出 

0 

  

  

二十三、债务付息支出 

0 

  

  

  

  

本年收入合计 

2658.76 

本年支出合计 

2658.76 

 用事业基金弥补收支差额 

0 

结余分配 

0 

 上年结转 

953.35 

年末结转与结余 

953.35 

  

  

  

  

收入总计 

3612.11 

支出总计 

 3612.11 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 


  表二:收入决算表 

  单位:万元                      

项 目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

合计 

2658.76 

2658.76 

0 

0 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务支出 

1472.84 

1472.84 

0 

0 

0 

0 

0 

20113 

商贸事务 

1472.84 

1472.84 

0 

0 

0 

0 

0 

2011301 

行政运行 

365.99 

365.99 

0 

0 

0 

0 

0 

2011302 

一般行政管理事务 

33.46 

33.46 

0 

0 

0 

0 

0 

2011304 

对外贸易管理 

17 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2011305 

国际经济合作 

38 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

2011306 

外资管理 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

2011307 

国内贸易管理 

17 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

2011308 

招商引资 

41.35 

41.35 

0 

0 

0 

0 

0 

2011350 

事业运行 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2011399 

其他商贸事务支出 

954.04 

954.04 

0 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

72.24 

72.24 

0 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

50.41 

50.41 

0 

0 

0 

0 

0 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

1.52 

1.52 

0 

0 

0 

0 

0 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

  

48.89 

48.89 

0 

0 

0 

0 

0 

20808 

抚恤 

21.84 

21.84 

0 

0 

0 

0 

0 

2080801 

 死亡抚恤 

21.84 

21.84 

0 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

31.78 

31.78 

0 

0 

0 

0 

0 

21011 

行政事业单位医疗 

31.78 

31.78 

0 

0 

0 

0 

0 

2101101 

行政单位医疗 

13.96 

13.96 

0 

0 

0 

0 

0 

2101102 

事业单位医疗 

1.26 

1.26 

0 

0 

0 

0 

0 

2101103 

公务员医疗补助 

16.56 

16.56 

0 

0 

0 

0 

0 

211 

节能环保支出 

17.30 

17.30 

0 

0 

0 

0 

0 

21103 

污染防治 

17.30 

17.30 

0 

0 

0 

0 

0 

2110399 

其他污染防治支出 

17.30 

17.30 

0 

0 

0 

0 

0 

212 

城乡社区支出 

37.13 

37.13 

0 

0 

0 

0 

0 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

37.13 

37.13 

0 

0 

0 

0 

0 

2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

37.13 

37.13 

0 

0 

0 

0 

0 

216 

商业服务业等支出 

983.17 

983.17 

0 

0 

0 

0 

0 

21602 

商业流通事务 

228 

228 

0 

0 

0 

0 

0 

2160299 

其他商业流通事务支出 

228 

228 

0 

0 

0 

0 

0 

21606 

涉外发展服务支出 

745.69 

745.69 

0 

0 

0 

0 

0 

2160699 

其他涉外发展服务支出 

745.69 

745.69 

0 

0 

0 

0 

0 

21699 

其他商业服务业等支出 

9.49 

9.49 

  

  

  

  

  

2169999 

其他商业服务业等支出 

9.49 

9.49 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201 

住房公积金 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

2658.76 

514.31 

2144.46 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务支出 

1472.84 

365.99 

1106.85 

0 

0 

0 

20113 

商贸事务 

1472.84 

365.99 

1106.85 

0 

0 

0 

2011301 

  行政运行 

365.99 

365.99 

0 

0 

0 

0 

2011302 

  一般行政管理事务 

33.46 

0 

33.46 

0 

0 

0 

2011304 

 对外贸易管理 

17.00 

0 

17.00 

0 

0 

0 

2011305 

 国际经济合作 

38.00 

0 

38.00 

0 

0 

0 

2011306 

  外资管理 

6.00 

0 

6.00 

0 

0 

0 

2011307 

国内贸易管理 

17.00 

0 

17.00 

0 

0 

0 

2011308 

  招商引资 

41.35 

0 

41.35 

0 

0 

0 

2011399 

  其他商贸事务支出 

954.04 

0 

954.04 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

72.24 

74.24 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

50.41 

50.41 

0 

0 

0 

0 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

1.52 

1.52 

0 

0 

0 

0 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

48.89 

48.89 

0 

0 

0 

0 

20808 

抚恤 

21.84 

21.84 

0 

0 

0 

0 

2080801 

  死亡抚恤 

21.84 

21.84 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

31.78 

31.78 

0 

0 

0 

0 

21011 

行政事业单位医疗 

31.78 

31.78 

0 

0 

0 

0 

2101101 

行政单位医疗 

13.96 

13.96 

0 

0 

0 

0 

2101102 

事业单位医疗 

1.26 

1.26 

0 

0 

0 

0 

2101103 

  公务员医疗补助 

16.56 

16.56 

0 

0 

0 

0 

211 

节能环保支出 

17.30 

0 

17.30 

0 

0 

0 

21103 

污染防治 

17.30 

0 

17.30 

0 

0 

0 

2110399 

  其他污染防治支出 

17.30 

0 

17.30 

0 

0 

0 

212 

城乡社区支出 

37.13 

0 

37.13 

0 

0 

0 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

37.13 

0 

37.13 

0 

0 

0 

2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 

37.13 

0 

37.13 

0 

0 

0 

216 

商业服务业等支出 

983.17 

0 

983.17 

0 

0 

0 

21602 

商业流通事务 

228 

0 

228 

0 

0 

0 

2160299 

  其他商业流通事务支出 

228 

0 

228 

0 

0 

0 

21606 

涉外发展服务支出 

745.69 

0 

745.69 

0 

0 

0 

2160699 

  其他涉外发展服务支出 

745.69 

0 

745.69 

0 

0 

0 

21699 

其他商业服务业等支出 

9.49 

0 

9.49 

0 

0 

0 

2169999 

其他商业服务业等支出 

9.49 

0 

9.49 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

44.29 

44.29 

0 

0 

0 

0 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

金额 

项 目 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

1 

栏 次 

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

2621.63 

一、一般公共服务支出 

1472.84 

1472.84 

0 

二、政府性基金预算财政拨款 

37.13 

二、外交支出 

0  

0 

0 

  

  

三、国防支出 

0  

0 

0 

  

  

四、公共安全支出 

0 

0 

0 

  

  

五、教育支出 

0 

0 

0 

  

  

六、科学技术支出 

0 

0 

0 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0  

0 

0 

  

  

八、社会保障和就业支出 

72.24 

72.24 

0 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

31.78 

31.78 

0 

  

  

十、节能环保支出 

17.30 

17.30 

0 

  

  

十一、城乡社区支出 

37.13  

0 

37.13 

  

  

十二、农林水支出 

0 

0 

0 

  

  

十三、交通运输支出 

0 

0 

0 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0 

0 

0 

  

  

十五、商业服务业等支出 

983.17 

983.17 

0 

  

  

十六、金融支出 

0 

0 

0 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0 

0 

0 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0 

0 

0 

  

  

十九、住房保障支出 

44.29 

44.29 

0 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0 

0 

0 

  

  

二十一、其他支出 

0 

0 

0 

本年收入合计 

2658.76 

本年支出合计 

2658.76 

2621.63 

37.13 

年初财政拨款结转和结余 

953.35 

年末结转和结余 

953.35 

703.66 

249.70 

一般公共预算财政拨款 

703.66 

  

  

政府性基金预算财政拨款 

249.70 

  

  

  

  

  

  

合计 

3612.11 

合计 

3612.11 

3325.29 

286.82 

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

合计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

2621.63 

514.31 

2107.33 

201 

一般公共服务支出 

1472.84 

365.99 

1106.85 

20113 

商贸事务 

1472.84 

365.99 

1106.85 

2011301 

行政运行 

365.99 

365.99 

0 

2011302 

一般行政管理事务 

33.46 

0 

33.46 

2011304 

对外贸易管理 

17.00 

0 

17.00 

2011305 

国际经济合作 

38.00 

0 

38.00 

2011306 

外资管理 

6.00 

0 

6.00 

2011307 

国内贸易管理 

17.00 

0 

17.00 

2011308 

招商引资 

41.35 

0 

41.35 

2011350 

事业运行 

0 

0 

0 

2011399 

其他商贸事务支出 

954.04 

0.00 

954.04 

208 

社会保障和就业支出 

72.24 

72.24 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

50.41 

50.41 

0 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

1.52 

1.52 

0 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

48.89 

48.89 

0 

20808 

抚恤 

21.84 

21.84 

0 

2080801 

死亡抚恤 

21.84 

21.84 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

31.78 

31.78 

0 

21011 

行政事业单位医疗 

31.78 

31.78 

0 

2101101 

行政单位医疗 

13.96 

13.96 

0 

2101102 

事业单位医疗 

1.26 

1.26 

0 

2101103 

公务员医疗补助 

16.56 

16.56 

0 

211 

节能环保支出 

17.30 

0 

17.30 

21103 

污染防治 

17.30 

0 

17.30 

2110399 

其他污染防治支出 

17.30 

0 

17.30 

216 

商业服务业等支出 

983.17 

0 

983.17 

21602 

商业流通事务 

228 

0 

228 

2160299 

其他商业流通事务支出 

228 

0 

228 

21606 

涉外发展服务支出 

745.69 

0 

745.69 

2160699 

其他涉外发展服务支出 

745.69 

0 

745.69 

21699 

其他商业服务业等支出 

9.49 

0 

9.49 

2169999 

其他商业服务业等支出 

9.49 

0 

9.49 

221 

住房保障支出 

44.29 

44.29 

0 

22102 

住房改革支出 

44.29 

44.29 

0 

2210201 

住房公积金 

44.29 

44.29 

0 

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

  
 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  单位:万元 

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

431.90 

302 

商品和服务支出 

59.76 

310 

其他资本性支出 

0 

30101 

基本工资 

149.78 

30201 

办公费 

13.90 

31001 

房屋建筑物购建 

0 

30102 

津贴补贴 

89.61 

30202 

印刷费 

0 

31002 

办公设备购置 

0 

30103 

奖金 

8.88 

30203 

咨询费 

0 

31003 

专用设备购置 

0 

30104 

其他社会保障缴费 

134.75 

30204 

手续费 

0 

31005 

基础设施建设 

0 

30106 

伙食补助费 

0 

30205 

水费 

0 

31006 

大型修缮 

0 

30107 

绩效工资 

0 

30206 

电费 

0 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

48.89 

30207 

邮电费 

4 

31008 

物资储备 

0 

30109 

职业年金缴费 

0 

30208 

取暖费 

0 

31009 

土地补偿 

0 

30199 

其他工资福利支出 

0 

30209 

物业管理费 

0 

31010 

安置补助 

0 

303 

对个人和家庭的补助 

22.64 

30211 

差旅费 

0 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0 

30301 

离休费 

0 

30212 

因公出国(境)费用 

0 

31012 

拆迁补偿 

0 

30302 

退休费 

0 

30213 

维修(护)费 

0 

31013 

公务用车购置 

0 

30303 

退职(役)费 

0 

30214 

租赁费 

0 

31019 

其他交通工具购置 

0 

30304 

抚恤金 

21.84 

30215 

会议费 

0 

31020 

产权参股 

0 

30305 

生活补助 

0 

30216 

培训费 

0 

31099 

其他资本性支出 

0 

30306 

救济费 

0 

30217 

公务接待费 

0 

304 

对企事业单位的补贴 

0 

30307 

医疗费 

0 

30218 

专用材料费 

0 

30401 

企业政策性补贴 

0 

30308 

助学金 

0 

30224 

被装购置费 

0 

30402 

事业单位补贴 

0 

30309 

奖励金 

0 

30225 

专用燃料费 

0 

30403 

财政贴息 

0 

30310 

生产补贴 

0 

30226 

劳务费 

0 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0 

30311 

住房公积金 

0 

30227 

委托业务费 

0 

307 

债务利息支出 

0 

30312 

提租补贴 

0 

30228 

工会经费 

0 

30701 

国内债务付息 

0 

30313 

购房补贴 

0 

30229 

福利费 

0 

30707 

国外债务付息 

0 

30314 

采暖补贴 

0 

30231 

公务用车运行维护费 

0 

399 

其他支出 

0 

30315 

物业服务补贴 

0 

30239 

其他交通费用 

25.56 

39906 

赠与 

0 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.8 

30240 

税金及附加费用 

0 

  

  

  

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

16.31 

  

  

  

人员经费合计 

454.54 

公用经费合计 

59.76 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表 

  单位:万元 

2018年度预算数 

2018年度决算数 

合计 

因公出国 

(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接 

待费 

合计 

因公出国 

(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接 

待费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

小计 

公务用车 购置费 

公务用车 运行费 

56.90 

6.24 

0 

0 

0 

50.66 

56.90 

6.24 

0 

0 

0 

50.66 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

  单位:万元 

项    目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出   

项目支出 

合计 

249.70 

37.13 

37.13 

0 

37.13 

249.70 

212 

城乡社区支出 

249.70 

37.13 

37.13 

0 

37.13 

249.70 

21208 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 

249.70 

37.13 

37.13 

0 

37.13 

249.70 

2120803 

  城市建设支出 

249.70 

0 

0 

0 

0 

249.70 

2120899 

其他国有土地使用权出让收入安排支出 

0 

37.13 

37.13 

0 

37.13 

0 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况