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防城港市国土资源局2019年部门预算

  • 发布日期:2019-11-18 09:13

  • 来源:防城港市自然资源局财务科

  • 作者:防城港市自然资源局财务科

第一部分:防城港市国土资源局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:国土资源局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市国土资源局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

防城港市国土资源局,其主要职责是:

1)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。组织拟订全市国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2)承担规范国土资源管理秩序的职责。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。受理群众对土地、矿产违法行为的举报;指导县(市)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

3)承担优化配置国土资源的职责。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市)、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与上报自治区人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。承担提供全市土地利用各种数据的职责。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

4)承担不动产登记管理职责。指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、海域登记等不动产登记工作。会同有关部门起草不动产统一登记规范性文件草案,建立不动产统一登记制度,拟订不动产权属争议的调处办法,会同有关部门调处重大不动产权属争议。推动不动产登记信息基础平台建设。会同林业部门负责有关林区森林、林木、林地的登记发证。会同海洋部门负责经批准项目用海、用岛的海域使用权和无居民海岛使用权的登记发证。承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、管理和归档。指导县(市、区)不动产统一登记工作。

5)承担全市耕地保护的职责,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担上报自治区人民政府的各类用地的审核、报批工作。

6)承担节约集约利用土地资源的职责。组织实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,执行基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

7)承担规范国土资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,执行土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

8)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,协助国家和自治区规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理全市地质勘查项目,组织实施全市重大地质勘查专项工作,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

9)承担地质环境保护的职责。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作,负责地热、矿泉水资源管理。承担地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

10)依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

11)承担规范测绘市场秩序和职责。组织实施测绘管理的法律、法规和规章,组织执行国家测绘管理的技术标准、规程和政策措施。负责涉密基础测绘成果资料提供、使用审批和基础测绘成果复制、转让或转借审批。依法查处测绘违法案件。拟订测绘事业发展规划和地籍测绘规划,会同有关部门拟订全市基础测绘规划。根据授权开展全市测绘单位资格年检工作。指导县(市)测绘管理工作。

12)承担管理测绘信息数据的职责。管理全市的国家基础测绘基准和测量控制系统。组织管理全市基础测绘、测绘成果汇交、基础测绘规划备案和测量标志的保护。根据授权审核发布重要地理信息数据。承担组织提供测绘公共服务和应急保障的职责。实施基础地理信息社会化服务。

13)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《防城港市人民政府办公室关于印发防城港市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(防政办发〔201474 号),防城港市国土资源局为防城港市人民政府工作部门,加挂防城港市测绘地理信息局牌子,根据《关于防城港市不动产登记管理机构编制有关事项的通知》(防编发〔201527号),防城港市不动产登记局设在防城港市国土资源局。内设9个职能科(室),8个直属事业单位。9个职能科(室)分别是:办公室、规划科技科、耕地保护和建设用地科(行政审批办公室)、测绘和地籍管理科、矿产管理和地质环境科、执法监察科、不动产登记科、财务科、人事教育科。8个直属事业单位,即防城港市国土资源局江山分局、防城港市国土资源执法监察支队、防城港市土地储备中心、防城港市土地整理中心、防城港市不动产登记中心、防城港市地质灾害预警预报中心、防城港市土地市场管理所、防城港市国土资源勘测规划院(防城港市国土资源信息中心)。

防城港市国土资源局人员编制数106人,其中:行政编制16人,后勤控制数2人,机关事业编制7人。全额拨款事业编制70人,自收自支事业编制18人。截止20181231日,编制内实有人数93人,其中:行政在职14人(后勤控制数2人),全额事业在职62人,自收自支事业在职17人;离退休人员17人,其中,行政退休12人,全额事业退休5人。

第二部分:防城港市国土资源局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分:防城港市国土资源局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)2019年收入预算说明

2019年市国土局收入总预算为5923.14万元,同比增加2161.00万元,增长57.44%,其中:

1、一般公共预算拨款4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%。该笔预算增加主要体现在二层单位业务工作经费及非税收入安排的资金上。

2、政府性基金预算拨款1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%。该笔预算为市土地储备中心三项工作经费:分别是收储金商公司土地款,支付企沙盐场养殖塘地上附作物补偿款,以及西湾城市沙滩二期工程人工浴场用海海域使用金。

(二)2019年支出预算说明

2019年市国土局支出总预算5923.14万元,其中:基本支出1049.75万元,占支出总预算17.72%,同比增加235.25万元,增长28.88%;项目支出4873.39万元,占支出预算82.28%,同比增加1925.75万元,增长65.33%

1、按资金来源划分

1)一般公共财政预算拨款支出4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%

2)政府性基金预算拨款支出1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%

2、按支出功能科目划分,共分为20类,其中:

1)归口管理的行政单位离退休预算支出0.73万元;

2)事业单位离退休预算支出0.26万元;

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出138.62万元;

4)行政单位医疗预算支出16.25万元;

5)事业单位医疗预算支出25.47万元;

6)公务员医疗补助预算支出30.12万元;

7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出178.95万元;

8)行政运行预算支出540.61万元;

9)一般行政管理事务预算支出375.73万元;

10)自然资源规划及管理预算支出191.96万元;

11)土地资源利用与保护预算支出142.70万元;

12)自然资源行业业务管理预算支出704.50万元;

13)国土整治预算支出42万元;

14)土地资源储备支出1670.45万元;

15)地质矿产资源与环境调查预算支出8万元;

16)地质矿产资源利用与保护预算支出150万元;

17)事业运行预算支出1040.70万元;

18)其他自然资源事务支出582.4万元;

19)海岛和海域保护预算支出9万元;

20)住房公积金预算支出74.69万元。

二、收入预算情况说明

2019年我局收入总预算为5923.14万元,同比增加2161.00万元,增长57.44%,其中:

1、一般公共预算拨款4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%,其中:

⑴市本级经费拨款3959.74万元,同比增加1364.73万元,增长52.59%。新增部分主要集中在土地市场管理所工作经费,市不动产登记中心聘用人员经费、不动产登记业务工作经费及不动产登记权籍调查测绘制图经费,国土资源信息中心人员及工作经费等。

⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金150万元,同比减少210万元,下降58.33%。该笔预算资金为国有资源有偿使用收入安排的资金,主要用于防城港市向香港机场第三跑道供砂项目海砂地质勘查。

2、政府性基金预算拨款1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%。该笔预算为市土地储备中心三项工作经费:分别是收储金商公司土地款,支付企沙盐场养殖塘地上附作物补偿款,以及西湾城市沙滩二期工程人工浴场用海海域使用金。

三、支出预算情况说明

2019年市国土局支出总预算5923.14万元,其中:基本支出1049.75万元,占支出总预算17.72%,同比增加235.25万元,增长28.88%;项目支出4873.39万元,占支出预算82.28%,同比增加1925.75万元,增长65.33%

1、按资金来源划分

1)一般公共财政预算拨款支出4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%

2)政府性基金预算拨款支出1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%

2、按支出功能科目划分,共分为20类,其中:

1)归口管理的行政单位离退休预算支出0.73万元,同比增加0.73万元,增长100%,主要是因为2019年预算新增行政单位退休人员公用经费,按定额标准列支;

2)事业单位离退休预算支出0.26万元,同比增加0.26万元,增长100%,主要是因为2019年预算新增事业单位退休人员公用经费,按定额标准列支;

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出138.62万元,同比增加42.31万元,增长43.93%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

4)行政单位医疗预算支出16.25万元,同比增加6.28万元,增长62.99%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

5)事业单位医疗预算支出25.47万元,同比减少2.09万元,降低7.58%,主要是由于在编人员的离职,导致基数降低,相应缴费支出减少;

6)公务员医疗补助预算支出30.12万元,同比增加7.11万元,增长30.89%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出178.95万元,同比减少77.83%,主要是因为2018年的专项项目已完成,2019年减少了该项预算项目

8)行政运行预算支出540.61万元,同比增加304.38万元,增长128.85%,主要是2019年预算新增了绩效奖等一般行政运行支出;

9)一般行政管理事务预算支出375.73万元,同比增加51.3万元,增长15.81%,主要是国土资源事务运行工作经费的增加;

10)自然资源规划及管理预算支出191.96万元,同比增加54.96万元,增长40.12%,主要是土地利用情况清查及测绘工作经费的增加;

11)土地资源利用与保护预算支出142.70万元,同比增加33.7万元,增长30.92%,主要是新增了企沙工业区土地集约利用评价专项工作经费;

12)自然资源行业业务管理预算支出704.50万元,同比增加265.9万元,增长60.62%,主要是第三次全国土地调查工作全面开展,需专项经费500万元;

13)国土整治预算支出42万元,保持不变,为土地整理中心业务工作经费;

14)土地资源储备支出1670.45万元,同比增加1635.45万元,增长4672.71%,主要是收储南宁市金商企业管理服务有限公司土地1625.45万元;

15)地质矿产资源与环境调查预算支出8万元,同比增加8万元,增长100%,主要是新增了专项经费支出—矿山日常动态无人机监测工作经费;

16)地质矿产资源利用与保护预算支出150万元,同比增加150万元,增长100%,主要是新增了专项经费支出—防城港市向相关机场第三跑道供砂项目海砂地质勘查经费;

17)事业运行预算支出1040.70万元,同比增加117.11万元,增长12.68%,主要是2019年预算新增了绩效工资总量等一般事业运行支出;

18)其他自然资源事务支出582.4万元,同比增加125.32万元,增长27.42%,主要是新增不动产登记权籍调查测绘制图经费及手机执法平台经费;

19)海岛和海域保护预算支出9万元,同比增加9万元,增长100%,主要是新增了西湾城市人工沙滩用海海域使用金的经费;

20)住房公积金预算支出74.69万元,同比增加19.47万元,增长35.26%,主要是2019年公积金缴费基数增加了绩效工资,导致相应经费支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2019年市国土局财政拨款收入总预算为5923.14万元,同比增加2161.00万元,增长57.44%,其中:

1、一般公共预算拨款4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%。该笔预算增加主要体现在二层单位业务工作经费及非税收入安排的资金上。

2、政府性基金预算拨款1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%。该笔预算为市土地储备中心三项工作经费:分别是收储金商公司土地款,支付企沙盐场养殖塘地上附作物补偿款,以及西湾城市沙滩二期工程人工浴场用海海域使用金。

(二)2019年市国土局财政拨款支出总预算5923.14万元,其中:基本支出1049.75万元,占支出总预算17.72%,同比增加235.25万元,增长28.88%;项目支出4873.39万元,占支出预算82.28%,同比增加1925.75万元,增长65.33%。其中:

1、一般公共财政预算拨款支出4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%

2、政府性基金预算拨款支出1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%

五、一般公共预算支出情况说明

2019年市国土局一般公共财政预算拨款支出4109.74万元,同比增加1154.73万元,增长39.07%,按支出功能科目划分,共分为18类,其中:

1)归口管理的行政单位离退休预算支出0.73万元,同比增加0.73万元,增长100%,主要是因为2019年预算新增行政单位退休人员公用经费,按定额标准列支;

2)事业单位离退休预算支出0.26万元,同比增加0.26万元,增长100%,主要是因为2019年预算新增事业单位退休人员公用经费,按定额标准列支;

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出138.62万元,同比增加42.31万元,增长43.93%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

4)行政单位医疗预算支出16.25万元,同比增加6.28万元,增长62.99%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

5)事业单位医疗预算支出25.47万元,同比减少2.09万元,降低7.58%,主要是由于在编人员的离职,导致基数降低,相应缴费支出减少;

6)公务员医疗补助预算支出30.12万元,同比增加7.11万元,增长30.89%,主要是因为社保基数包含了年终绩效工资,导致基数增加,相应缴费支出增加;

7)行政运行预算支出540.61万元,同比增加304.38万元,增长128.85%,主要是2019年预算新增了绩效奖等一般行政运行支出;

8)一般行政管理事务预算支出375.73万元,同比增加51.3万元,增长15.81%,主要是国土资源事务运行工作经费的增加;

9)自然资源规划及管理预算支出191.96万元,同比增加54.96万元,增长40.12%,主要是土地利用情况清查及测绘工作经费的增加;

10)土地资源利用与保护预算支出142.70万元,同比增加33.7万元,增长30.92%,主要是新增了企沙工业区土地集约利用评价专项工作经费;

11)自然资源行业业务管理预算支出704.50万元,同比增加265.9万元,增长60.62%,主要是第三次全国土地调查工作全面开展,需专项经费500万元;

12)国土整治预算支出42万元,保持不变,为土地整理中心业务工作经费;

13)土地资源储备支出1670.45万元,同比增加1635.45万元,增长4672.71%,主要是收储南宁市金商企业管理服务有限公司土地1625.45万元;

14)地质矿产资源与环境调查预算支出8万元,同比增加8万元,增长100%,主要是新增了专项经费支出—矿山日常动态无人机监测工作经费;

15)地质矿产资源利用与保护预算支出150万元,同比增加150万元,增长100%,主要是新增了专项经费支出—防城港市向相关机场第三跑道供砂项目海砂地质勘查经费;

16)事业运行预算支出1040.70万元,同比增加117.11万元,增长12.68%,主要是2019年预算新增了绩效工资总量等一般事业运行支出;

17)其他自然资源事务支出582.4万元,同比增加125.32万元,增长27.42%,主要是新增不动产登记权籍调查测绘制图经费及手机执法平台经费;

18)住房公积金预算支出74.69万元,同比增加19.47万元,增长35.26%,主要是2019年公积金缴费基数增加了绩效工资,导致相应经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年市国土局一般公共预算基本支出1049.75万元,同比增加235.25万元,增长28.88%,主要体现在以下两大类:

1、工资福利支出预算916.26万元,同比增加214.63万元,增长30.59%,主要是新增了行政单位绩效奖及事业单位绩效工资总量,并且相应的社保基数对应增加,导致总体预算金额上涨;

2、商品和服务支出预算133.49万元,同比增加20.63万元,增长18.28%,主要是增加了差旅费等预算开支;

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出35.01万元,比上年增加7.16万元,增长25.71%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算27.51万元,比上年增加6.66万元,增长31.94%。因机构改革,我局增加了较多职能,需交流学习的范围更广泛,故接待费有所增加。我局严格按照中央八项规定精神,厉行节约,严控接待规模及接待范围,主要用于接待上级领导来我市视察、调研和检查国土资源管理工作,兄弟省厅市来我市学习交流等。

3. 公务用车运行维护费2019年预算7.5万元,比上年增加0.5万元,增长7.14%。原因是机构改革后,业务量增加;公务用车购置费2019年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算拨款1813.40万元,同比增加1006.27万元,增长124.67%。该笔预算为市土地储备中心三项工作经费:分别是收储金商公司土地款1625.45万元,支付企沙盐场养殖塘地上附作物补偿款178.95万元,以及西湾城市沙滩二期工程人工浴场用海海域使用金9万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费1049.75万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关及财政全额拨款事业单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年度政府采购预算170万元,同比减少535.60万元,下降75.91%,属于项目分散采购预算。该笔资金主要用于采购防城港市区域建设用地节约集约利用状况更新评价及市本级土地估价工作。

政府采购资金类型为公共财政预算拨款,按政府采购项目类型分属于服务类采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为4辆,其中: 防城港市土地整理中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;防城港市土地市场管理所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆;防城港市国土资源勘测规划院(防城港市国土资源信息中心)核定公务车编制2辆,实有车辆2辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

市国土资源局2019年部门预算有6150万元以上的项目,根据市绩效办文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1300万元,政府性基金预算拨款1802.95万元。局机关本级有2个绩效考核项目,分别是第三次全国土地调查工作专项经费500万元,防城港市向香港机场第三跑道供砂项目海砂地质勘查专项工作经费150万元;国土局二层直属事业单位有 个绩效考核项目,分别是市土地储备中心的南宁市金商企业管理服务有限供砂收储款及评估费1624万元及企沙盐场养殖塘第上附作物补偿178.95万元,市不动产登记中心的房产数据和土地数据整合一期工作经费300万元及聘用人员经费350万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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