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 防城港市人民政府

广西防城港市交通运输局2014年部门决算

2015-09-11 17:42     来源:防城港市人民政府
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广西防城港市交通运输局

2014年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市交通运输局2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

第一部分:防城港市交通运输局概况

 

一、主要职能

(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路运输行业有关体制改革工作。

(三)负责有关交通基础设施建设工作。组织开展铁路项目前期工作,协调推进铁路建设,协调铁路行业管理。

(四)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。

(五)依法负责收费公路的行业管理工作。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作;负责公路路政、运政、航政管理;监督管理公路、水路、铁路建设项目招投标活动;承担营运船舶检验管理工作。

(七)承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作;指导协调专业公路养护管理工作;指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(九)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(十)依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。

(十一)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

(十二)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市交通运输局

防城港市交通工程质量监督站

防城港市县乡公路管理处

防城港市航务管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市交通运输局 2014年部门决算报表

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3657.76

一、一般公共服务

2.00

其中:政府性基金

500.47

二、国防支出

 

二、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

三、事业收入

 

四、教育支出

 

四、经营收入

 

五、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

18.13

七、社会保障和就业支出

94.03

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

11.08

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

500.47

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

3094.52

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

17.82

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

10.14

 

 

 

 

本年收入合计

3675.89

本年支出合计

3730.06

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

177.91

年末结转和结余

123.74

 

 

 

 

收入总计

3853.80

支出总计

3853.80

 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

         

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2014年度收入决算表

单位:万元

   

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

   

3675.89

3657.76

 

 

 

 

18.13

 

201

一般公共服务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

94.03

94.03

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政离退休

77.39

77.39

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

16.64

16.64

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.60

11.60

 

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.46

11.46

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

7.25

7.25

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

500.47

500.47

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

500.47

500.47

 

 

 

 

 

 

2120801

 征地和拆迁补偿支出

115.26

115.26

 

 

 

 

 

 

2120803

 城市建设支出

97.67

97.67

 

 

 

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

287.55

287.55

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3049.98

3049.98

 

 

 

 

18.13

 

21401

公路水路运输

776.96

776.96

 

 

 

 

18.13

 

2140101

行政运行

192.55

192.55

 

 

 

 

 

 

2140102

 一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2140105

公路改建

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

2140106

公路养护

1.94

1.94

 

 

 

 

 

 

2140112

 公路运输管理

36.93

36.93

 

 

 

 

 

 

2140123

航道维护

9.53

9.53

 

 

 

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

26.00

7.86

 

 

 

 

18.13

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

1309.52

1309.52

 

 

 

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

28.50

28.50

 

 

 

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

190.00

190.00

 

 

 

 

 

 

2140499

 石油价格改革补贴其他支出

1091.02

1091.02

 

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

81.50

81.50

 

 

 

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

81.50

81.50

 

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

882.00

882.00

 

 

 

 

 

 

2149999

 其他交通运输支出

882.00

882.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.82

17.82

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.82

17.82

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

17.82

17.82

 

 

 

 

 

 

 注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2014年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

   

3730.06

386.23

3343.83

 

 

 

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

94.03

94.03

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政离退休

77.39

77.39

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

16.64

16.64

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.08

11.08

 

 

 

 

21004

公共卫生

0.14

0.14

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

0.14

0.14

 

 

 

 

21005

医疗保障

10.94

10.94

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

6.73

6.73

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.46

1.46

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.75

2.75

 

 

 

 

212

城乡社区支出

500.47

 

500.47

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

500.47

 

500.47

 

 

 

2120801

 征地和拆迁补偿支出

115.26

 

115.26

 

 

 

2120803

 城市建设支出

97.67

 

97.67

 

 

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

287.55

 

287.55

 

 

 

214

交通运输支出

3094.52

263.30

2831.22

 

 

 

21401

公路水路运输

821.65

263.30

558.34

 

 

 

2140101

行政运行

192.55

192.55

 

 

 

 

2140102

 一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2140104

公路新建

0.41

 

0.41

 

 

 

2140105

公路改建

500.00

 

500.00

 

 

 

2140106

公路养护

2.20

2.20

 

 

 

 

2140112

 公路运输管理

36.93

36.93

 

 

 

 

2140123

航道维护

9.53

 

9.53

 

 

 

2140199

其他公路水路运输支出

70.02

3162

3840

 

 

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

1309.38

 

1309.38

 

 

 

2140402

对农村道路客运的补贴

28.50

 

28.50

 

 

 

2140403

对出租车的补贴

190.00

 

190.00

 

 

 

2140499

 石油价格改革补贴其他支出

1090.88

 

1090.88

 

 

 

21406

车辆购置税支出

81.50

 

81.50

 

 

 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

81.50

 

81.50

 

 

 

21499

其他交通运输支出

882.00

 

882.00

 

 

 

2149999

 其他交通运输支出

882.00

 

882.00

 

 

 

221

住房保障支出

17.82

17.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.82

17.82

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

17.82

17.82

 

 

 

 

229

其他支出

10.14

 

10.14

 

 

 

22999

其他支出

10.14

 

10.14

 

 

 

2299901

 其他支出

10.14

 

10.14

 

 

 

 注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                   单位:万元

   

支出

项目

决算数

项目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、公共预算财政拨款

3157.29

一、一般公共服务

2.00

2.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

500.47

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

94.03

94.03

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

11.08

11.08

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

500.47

 

500.47

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

3036.91

3036.91

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十七、住房保障支出

17.82

17.82

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3657.76

本年支出合计

3662.31

3161.84

500.47 

年初财政拨款结转和结余

61.28

年末结转和结余

56.73

24.77

31.96

一、公共预算财政拨款

29.31

 

 

 

 

 二、政府性基金预算财政拨款

31.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3719.04

支出总计

3719.04

3186.61

532.43 

 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表

                                                    单位:万元

     

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

        

3161.84

361.09

2800.75

201

一般公共服务支出

2.00

 

2.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2.00

 

2.00

2010302

 一般行政管理事务

2.00

 

2.00

208

社会保障和就业支出

94.03

94.03

 

20805

行政事业单位离退休

94.03

94.03

 

2080501

归口管理的行政离退休

77.39

77.39

 

2080502

事业单位离退休

16.64

16.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.08

11.08

 

21004

公共卫生

0.14

0.14

 

2100499

其他公共卫生支出

0.14

0.14

 

21005

医疗保障

10.94

10.94

 

2100501

行政单位医疗

6.73

6.73

 

2100502

事业单位医疗

1.46

1.46

 

2100503

公务员医疗补助

2.75

2.75

 

214

交通运输支出

3036.91

238.16

2798.75

21401

公路水路运输

764.03

238.16

525.87

2140101

行政运行

192.55

192.55

 

2140102

 一般行政管理事务

10.00

 

10.00

2140104

公路新建

0.00

 

0.00

2140105

公路改建

500.00

 

500.00

2140106

公路养护

2.20

2.20

 

2140112

 公路运输管理

36.93

36.93

 

2140123

航道维护

9.53

 

9.53

2140199

其他公路水路运输支出

12.81

6.48

6.33

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

1309.38

 

1309.38

2140402

对农村道路客运的补贴

28.50

 

28.50

2140403

对出租车的补贴

190.00

 

190.00

2140499

 石油价格改革补贴其他支出

1090.88

 

1090.88

21406

车辆购置税支出

81.50

 

81.50

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

81.50

 

81.50

21499

其他交通运输支出

882.00

 

882.00

2149999

 其他交通运输支出

882.00

 

882.00

221

住房保障支出

17.82

17.82

 

22102

住房改革支出

17.82

17.82

 

2210201

 住房公积金

17.82

17.82

 

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

                                               单位:万元

项目

本年支出合计

 

人员经费

 

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

361.09

339.13

21.96

301

工资福利支出

225.74

225.74

 

30101

 基本工资

46.90

46.90

 

30102

 津贴补贴

153.05

153.05

 

30103

 奖金

3.67

3.67

 

30104

 社会保障缴费

12.92

12.92

 

30107

 绩效工资

9.19

9.19

 

30199

 其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

21.96

 

21.96

30201

 办公费

4.83

 

4.83

30202

 印刷费

 

 

 

30203

 咨询费

 

 

 

30204

 手续费

0.03

 

0.03

30205

 水费

 

 

 

30206

 电费

 

 

 

30207

 邮电费

0.65

 

0.65

30209

 物业管理费

0.20

 

0.20

30211

 差旅费

0.34

 

0.34

30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

30213

 维修()

3.15

 

3.15

30214

 租赁费

 

 

 

30215

 会议费

 

 

 

30216

 培训费

2.25

 

2.25

30217

 公务接待费

0.88

 

0.88

30218

 专用材料费

 

 

 

30219

 装备购置费

 

 

 

30220

 工程建设费

 

 

 

30221

 作战费

 

 

 

30222

 军用油料费

 

 

 

30223

 军队其他运行维护费

 

 

 

30224

 被装购置费

 

 

 

30225

 专用燃料费

 

 

 

30226

 劳务费

0.44

 

0.44

30227

 委托业务费

 

 

 

30228

 工会经费

0.81

 

0.81

30229

 福利费

0.09

 

0.09

30231

 公务用车运行维护费

5.98

 

5.98

30239

 其他交通费用

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

2.31

 

2.31

303

对个人和家庭的补助

113.39

113.39

 

30301

 离休费

 

 

 

30302

 退休费

94.03

94.03

 

30303

 退职(役)费

 

 

 

30304

 抚恤金

 

 

 

30305

 生活补助

 

 

 

30306

 救济费

 

 

 

30307

 医疗费

 

 

 

30308

 助学金

 

 

 

30309

 奖励金

 

 

 

30310

 生产补贴

 

 

 

30311

 住房公积金

17.82

17.82

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.54

1.54

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

21003

 专用设备购置

 

 

 

21007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

 企业政策性补贴

 

 

 

30402

 事业单位补贴

 

 

 

30403

 财政贴息

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30702

 向国家银行借款付息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

 

 

 

表七:2014年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算表

                                                       单位:万元    

项目

决算数

合计

 48.19

1.因公出国(境)费用

0.00 

2.公务用车购置及运行维护费

45.96

其中:(1)公务用车购置

0.00

     2)公务用车运行维护费

45.96

3.公务接待费

 2.23

 注:本表依据财决附06表进行公开。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2014年度政府性基金预算

财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转

和结余

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

   

31.97

500.47

500.47

 

500.47

31.97

212

城乡社区支出

31.97

500.47

500.47

 

500.47

31.97

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

31.97

500.47

500.47

 

500.47

31.97

2120801

征地和拆迁补偿支出

31.70

115.25

115.25

 

115.25

31.70

2120803

城市建设支出

 

97.67

97.67

 

97.67

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.27

287.55

287.55

 

287.55

0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:防城港市交通运输局2014年部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3675.89万元。

1.财政拨款收入3657.76万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入18.13万元,为我局在财政拨款收入之外取得的收入。如:钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、其他部门拨入的核应急演习经费等。

3.年初结转和结余177.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3730.06万元。包括:

1.一般公共服务2万元:主要用于交通战备保障工作经费支出。

2.社会保障和就业94.03万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出,及退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育11.08万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。

4.城乡社区事务500.47万元:主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。

5.交通运输3094.52万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

6.住房保障支出17.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他支出10.14万元:主要用于交通战备及港口管理方面的支出。

8.年末结转和结余123.74万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

市交通运输局2014 年度公共预算财政拨款支出3161.84万元,其中:基本支出361.09万元,项目支出2800.75万元。

1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出2万元:用于交通战备保障工作经费支出。

2.行政事业单位离退休支出94.03万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。

3.公共卫生支出0.14万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的大病救助金。

4.医疗保障支出10.94万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险。

5.公路水路运输支出764.03万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

6.石油价格改革对交通运输的补贴支出1309.38万元:主要用于对城市公交、农村道路客运、城市出租车的油价补贴;农村公路养护及大中修;公路路政管理;水路安全管理;乡镇船舶安全管理;二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

7.车辆购置税支出81.5万元:用于农村基础设施建设。

8.其他交通运输支出882万元:用于滨海公路企沙至茅岭段前期工作支出。

9.住房改革支出17.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

市交通运输局2014年度政府性基金支出500.47万元,全部为项目支出。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出500.47万元。

1.市文昌大道东段A-6-2工程支出90.62万元;

2.月亮岛临时钢栈桥工程支出179.79万元;

3.伏波文化园项目支出39.28万元;

4.市道路运输信息管理指挥中心项目支出168.60万元;

5.滨海公路企沙至茅岭段前期工作支出12.18万元;

6.中国垌中至越南横漠公路大桥前期工作支出10万元。

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算45.96万元;公务接待费支出决算2.23万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。2014年全年无因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出45.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出45.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,市交通运输局及两个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出45.96万元,平均每辆3.83万元。

(三)公务接待费支出2.23万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。其中:国内公务接待28批次,接待人数258人次,经费支出2.23万元。

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