广西防城港市交通运输局2014年部门决算
广西防城港市交通运输局
2014年部门决算
目 录
第一部分:防城港市交通运输局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市交通运输局2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度收入决算表
表三:2014年度支出决算表
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市交通运输局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:防城港市交通运输局概况
一、主要职能
(一)承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
(二)组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路运输行业有关体制改革工作。
(三)负责有关交通基础设施建设工作。组织开展铁路项目前期工作,协调推进铁路建设,协调铁路行业管理。
(四)承担全市道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作;负责营运汽车、船舶跨市运输、出入境运输及内水航道有关管理工作。
(五)依法负责收费公路的行业管理工作。
(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作;负责公路路政、运政、航政管理;监督管理公路、水路、铁路建设项目招投标活动;承担营运船舶检验管理工作。
(七)承担全市公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作;指导协调专业公路养护管理工作;指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。
(八)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。
(九)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。
(十)依法管理全市公路、道路运输、水路航运行政执法工作。
(十一)对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。
(十二)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市交通运输局
防城港市交通工程质量监督站
防城港市县乡公路管理处
防城港市航务管理处
第二部分:防城港市交通运输局 2014年部门决算报表
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表一:2014年度收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 | |||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
3657.76 |
一、一般公共服务 |
2.00 | |
|
其中:政府性基金 |
500.47 |
二、国防支出 |
| |
|
二、上级补助收入 |
|
三、公共安全支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
四、教育支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
五、科学技术支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
| |
|
六、其他收入 |
18.13 |
七、社会保障和就业支出 |
94.03 | |
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
11.08 | |
|
|
|
九、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十、城乡社区支出 |
500.47 | |
|
|
|
十一、农林水支出 |
| |
|
|
|
十二、交通运输支出 |
3094.52 | |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十五、金融支出 |
| |
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
17.82 | |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
| |
|
|
|
二十、其他支出 |
10.14 | |
|
|
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|
| |
|
本年收入合计 |
3675.89 |
本年支出合计 |
3730.06 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
177.91 |
年末结转和结余 |
123.74 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
3853.80 |
支出总计 |
3853.80 | |
|
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | ||||
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表二:2014年度收入决算表 单位:万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
| |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||
|
|
合 计 |
3675.89 |
3657.76 |
|
|
|
|
18.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
77.39 |
77.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.60 |
11.60 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
500.47 |
500.47 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.47 |
500.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
115.26 |
115.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
97.67 |
97.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
287.55 |
287.55 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
3049.98 |
3049.98 |
|
|
|
|
18.13 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
776.96 |
776.96 |
|
|
|
|
18.13 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
192.55 |
192.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
26.00 |
7.86 |
|
|
|
|
18.13 |
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1309.52 |
1309.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
190.00 |
190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
1091.02 |
1091.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
81.50 |
81.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.50 |
81.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
882.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
882.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。 |
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表三:2014年度支出决算表 单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
|
合 计 |
3730.06 |
386.23 |
3343.83 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
77.39 |
77.39 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.94 |
10.94 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
500.47 |
|
500.47 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.47 |
|
500.47 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
97.67 |
|
97.67 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
287.55 |
|
287.55 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
3094.52 |
263.30 |
2831.22 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
821.65 |
263.30 |
558.34 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
192.55 |
192.55 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2140104 |
公路新建 |
0.41 |
|
0.41 |
|
|
|
|
2140105 |
公路改建 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
36.93 |
36.93 |
|
|
|
|
|
2140123 |
航道维护 |
9.53 |
|
9.53 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
70.02 |
31.62 |
38.40 |
|
|
|
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1309.38 |
|
1309.38 |
|
|
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
28.50 |
|
28.50 |
|
|
|
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
190.00 |
|
190.00 |
|
|
|
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
1090.88 |
|
1090.88 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
81.50 |
|
81.50 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.50 |
|
81.50 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
|
882.00 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
|
882.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.14 |
|
10.14 |
|
|
|
|
注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||
|
表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、公共预算财政拨款 |
3157.29 |
一、一般公共服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
500.47 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
500.47 |
|
500.47 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
3036.91 |
3036.91 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3657.76 |
本年支出合计 |
3662.31 |
3161.84 |
500.47 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
61.28 |
年末结转和结余 |
56.73 |
24.77 |
31.96 |
|
一、公共预算财政拨款 |
29.31 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
31.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3719.04 |
支出总计 |
3719.04 |
3186.61 |
532.43 |
|
注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||
|
表五:2014年度公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
| |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合 计 |
3161.84 |
361.09 |
2800.75 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
94.03 |
94.03 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政离退休 |
77.39 |
77.39 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.64 |
16.64 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.08 |
11.08 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
0.14 |
0.14 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.14 |
0.14 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.94 |
10.94 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.46 |
1.46 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
2.75 |
2.75 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
3036.91 |
238.16 |
2798.75 |
|
21401 |
公路水路运输 |
764.03 |
238.16 |
525.87 |
|
2140101 |
行政运行 |
192.55 |
192.55 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2140104 |
公路新建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
2140105 |
公路改建 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
36.93 |
36.93 |
|
|
2140123 |
航道维护 |
9.53 |
|
9.53 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.81 |
6.48 |
6.33 |
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
1309.38 |
|
1309.38 |
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
28.50 |
|
28.50 |
|
2140403 |
对出租车的补贴 |
190.00 |
|
190.00 |
|
2140499 |
石油价格改革补贴其他支出 |
1090.88 |
|
1090.88 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
81.50 |
|
81.50 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
81.50 |
|
81.50 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
|
882.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
882.00 |
|
882.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.82 |
17.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。 | ||||
|
表六:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
| |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
合 计 |
361.09 |
339.13 |
21.96 | |
|
301 |
工资福利支出 |
225.74 |
225.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.90 |
46.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
153.05 |
153.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.67 |
3.67 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
12.92 |
12.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.19 |
9.19 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.96 |
|
21.96 |
|
30201 |
办公费 |
4.83 |
|
4.83 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30211 |
差旅费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.15 |
|
3.15 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
|
30221 |
作战费 |
|
|
|
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
|
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
|
5.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
2.31 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.39 |
113.39 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
94.03 |
94.03 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.82 |
17.82 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.54 |
1.54 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
21003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
21007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30702 |
向国家银行借款付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表依据财决08_1表进行公开。 人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 公用经费:填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。 | ||||
表七:2014年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项目 |
决算数 |
|
合计 |
48.19 |
|
1.因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
45.96 |
|
其中:(1)公务用车购置 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
45.96 |
|
3.公务接待费 |
2.23 |
|
注:本表依据财决附06表进行公开。 | |
表八:2014年度政府性基金预算
财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
年初结转 和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 | |||
|
合 计 |
31.97 |
500.47 |
500.47 |
|
500.47 |
31.97 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
31.97 |
500.47 |
500.47 |
|
500.47 |
31.97 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
31.97 |
500.47 |
500.47 |
|
500.47 |
31.97 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
31.70 |
115.25 |
115.25 |
|
115.25 |
31.70 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
97.67 |
97.67 |
|
97.67 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.27 |
287.55 |
287.55 |
|
287.55 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 | |||||||
第三部分:防城港市交通运输局2014年部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计3675.89万元。
1.财政拨款收入3657.76万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入18.13万元,为我局在“财政拨款收入”之外取得的收入。如:钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、其他部门拨入的核应急演习经费等。
3.年初结转和结余177.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计3730.06万元。包括:
1.一般公共服务2万元:主要用于交通战备保障工作经费支出。
2.社会保障和就业94.03万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出,及退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育11.08万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。
4.城乡社区事务500.47万元:主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。
5.交通运输3094.52万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
6.住房保障支出17.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
7.其他支出10.14万元:主要用于交通战备及港口管理方面的支出。
8.年末结转和结余123.74万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
市交通运输局2014 年度公共预算财政拨款支出3161.84万元,其中:基本支出361.09万元,项目支出2800.75万元。
1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出2万元:用于交通战备保障工作经费支出。
2.行政事业单位离退休支出94.03万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。
3.公共卫生支出0.14万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的大病救助金。
4.医疗保障支出10.94万元:用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险。
5.公路水路运输支出764.03万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
6.石油价格改革对交通运输的补贴支出1309.38万元:主要用于对城市公交、农村道路客运、城市出租车的油价补贴;农村公路养护及大中修;公路路政管理;水路安全管理;乡镇船舶安全管理;二层单位市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。
7.车辆购置税支出81.5万元:用于农村基础设施建设。
8.其他交通运输支出882万元:用于滨海公路企沙至茅岭段前期工作支出。
9.住房改革支出17.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
市交通运输局2014年度政府性基金支出500.47万元,全部为项目支出。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出500.47万元。
1.市文昌大道东段A-6-2工程支出90.62万元;
2.月亮岛临时钢栈桥工程支出179.79万元;
3.伏波文化园项目支出39.28万元;
4.市道路运输信息管理指挥中心项目支出168.60万元;
5.滨海公路企沙至茅岭段前期工作支出12.18万元;
6.中国垌中至越南横漠公路大桥前期工作支出10万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算45.96万元;公务接待费支出决算2.23万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0元。2014年全年无因公出国(境)费用支出。
(二)公务用车购置及运行费支出45.96万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出45.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,市交通运输局及两个所属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出45.96万元,平均每辆3.83万元。
(三)公务接待费支出2.23万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。其中:国内公务接待28批次,接待人数258人次,经费支出2.23万元。
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