防城港市物价局2017年决算公开
防城港市物价局2017年决算公开
防城港市物价局
2017年部门决算
目 录
第一部分:防城港市物价局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市物价局2017年部门决算报表
表一:2017年度收入支出决算总表
表二:2017年度收入决算表
表三:2017年度支出决算表
表四:2017年度财政拨款收入支出决算总表
表五:2017年度公共预算财政拨款支出决算表
表六:2017年度公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2017年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
表八:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市物价局年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市物价局概况
一、 主要职能
防城港市物价局是市人民政府的价格行政主管机构,人员编制为6人,在编人员4人,退休人员1人。主要职能是依据《中华人民共和国价格法>》.《广西壮族自治区行政事业性收费管理条例》,贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,起草价格和收费管理规范性文件;拟订市价格和收费政策并组织实施;拟订政府定价、政府指导价分工管理目录和收费管理目录;负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施;制定和调整全市管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。依法实施价格监管,维护价格秩序;依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。承办市人民政府交办的其他事项。下设二层机构三个:一是防城港市价格监督检查分局,全额拨款事业单位(参照公务员管理),编制7人,其中行政编制3人,事业编制4人,在岗在编6人、退休1人;二是防城港市价格成本调查监审分局,全额拨款事业单位(参照公务员管理),编制3人,在岗在编3人。三是防城港市价格认证中心,全额拨款事业单位,编制5人,在编在岗5人.
二、部门决算单位构成
(一)防城港市物价局(本级)
(二)防城港市物价局二级机构
防城港市价格监督检查分局
防城港市价格成本监审分局
防城港市价格认证中心
第二部分:防城港市物价局 2017年度部门决算报表
详见附件:防城港市物价局2017年度部门决算公开附表
第三部分:防城港市物价局 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入 285.57 万元,其中本年收入 252.66万元, 较2016年度决算数减少35.28万元,下降12.25%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入 250.48万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少30.03万元,下降10.7 %,主要原因是2017年我局没有非税收入,预算收入减少.
2.事业收入 0 万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入2.17 万元,为银行利息收入及自治区物价局拨付价格监测等相关经费。较2016年度决算减少5.26万元,下降70.79%,主要原因是自治区物价局拨款减少。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
6.本年度结转和结余25.91 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数下降7.01 万元,下降21.29 %,主要原因是2016年部分项目未执行结余经费已在2017年使用.
(二)本部门2017年度总支出 259.66万元,其中本年支出259.66万元, 较2016年度决算数减少34.14万元,下降 11.6%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务(类)216.63万元:主要用于单位干部职工工资、办公公用经费、一般事务行政运行经费等支出。较2016年度决算减少31.3万元,下降12.6%,主要原因是2017年我局没有非税收入,非税收入预算无法拨付,相关经费预算减少.
2. 医疗卫生(类)13.1万元:主要用于防城港市物价局单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。较2016年度决算数减少2.89 万元,下降18%,主要原因是我局2017年一名工作人员退休.
3.社会保障和就业(类)18.65万元:主要用于防城港市物价局本级按国家规定交纳在职工作人员养老保险经费及发放退休人员工资福利等的支出。较2016年度决算数增加1.75 万元,增加10.3%,主要原因是2017年4月份本单位按规定逐月交纳干部职工养老保险经费.
4.住房保障支出(类)11.29万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少1.44万元,下降11.31%,主要原因是2017年我局一名工作人员退休.
5、年末结转和结余25.91 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数下降7.01 万元,下降21.29 %,主要原因是2016年部分项目未执行结余经费已在2017年使用.
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二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市物价局2017 年度公共预算财政拨款支出 259.66万元,2016年支出决算293.8万元,减少34.14万元,下降11.62%.增加主要原是我局没有非税收入,非税收入预算无法拨付,相关经费预算减少.其中:基本支出199.49万元,项目支出60.17万元。
防城港市物价局2017 年度一般公共预算支出年初预算为273.41万元,支出决算为259.66万元。预算与决算支出差异主要原因为2017年我局没有非税收入,造成部分非税预算收入无法执行.
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 221.3万元,支出决算为216.63万元。主要用于主要用于单位干部职工工资、办公公用经费、一般事务行政运行经费等支出。预算与决算支出差异主要原因是2017年我局没有非税收入,造成部分非税预算收入无法执行.
(二) 医疗卫生(类)年初预算为15.61 万元,支出决算为 13.1万元。主要用于防城港市物价局单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。预算与决算差异的主要原因是2017年我局一名工作人员退休.
3.社会保障和就业(类)年初预算为22.7万元,支出决算为 18.65万元。主要用于防城港市物价局本级按国家规定支付在职人员养老保险经费及发放退休人员工资福利等支出。预算与决算差异主要原因是从2017年4月份开始我会逐月交纳在职人员养老保险经费,2017年4月份开展退休人员工资由市人社局发放.
4.住房保障支出(类)年初预算为 13.67万元,支出决算为 11.29万元,完成年初预算的106.8 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预算与决算差异主要原因是主要原因是2017年我局一名工作人员退休.
三、2017年度政府性基金支出决算情况
防城港市物价局2017 年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.86万元。
2017年“三公”经费支出决算总额为2.86万元,2017年预算年初数为4.2万元,减少数1.34万元,减少31.9%,2016年“三公”决算总额为3.05万元,减少0.0.19万元,同比减少6.2%。减少主要原因是2017年接待数量减少.
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(三)公务接待费支出2.86万元。主要用于履行民主党派主要职能,开展政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等接待活动经费的支出。国内公务接待批次30次, 210人次.
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 16.93万元.比2016年减少0.45万元,增长2.7%。主要原因是:2017年我局一名工作人员退休.
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况
2017年,(本单位)共组织对3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 32万元,占年初项目预算的53%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 收入支出决算批复表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 250.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 216.63 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.65 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 13.10 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 11.29 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 252.66 | 本年支出合计 | 51 | 259.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 32.92 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 25.91 | ||
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 285.57 | 总计 | 58 | 285.57 |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 收入决算批复表 | ||||||||||
| 财决批复02表 | ||||||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 252.66 | 250.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 209.62 | 207.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 209.62 | 207.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 62.34 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 259.66 | 199.49 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.63 | 156.46 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 216.63 | 156.46 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 69.35 | 9.18 | 60.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
| (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
| 财决批复04表 | |||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 250.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 214.63 | 214.63 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 250.48 | 本年支出合计 | 49 | 257.66 | 257.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 16.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9.59 | 9.59 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 16.77 | 51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
| 26 | 53 | ||||||
| 总计 | 27 | 267.25 | 总计 | 54 | 267.25 | 267.25 | 0.00 |
| 注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 250.48 | 190.31 | 60.17 | 257.66 | 197.49 | 60.17 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 207.45 | 147.28 | 60.17 | 214.63 | 154.46 | 60.17 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 207.45 | 147.28 | 60.17 | 214.63 | 154.46 | 60.17 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 83.24 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 60.17 | 0.00 | 60.17 | 67.35 | 7.18 | 60.17 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010450 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 64.04 | 64.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
| 财决批复06表 | ||||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 163.98 | 302 | 商品和服务支出 | 16.94 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.93 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.85 | 30202 | 印刷费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.43 | 30203 | 咨询费 | 1.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 14.58 | 30204 | 手续费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.57 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.45 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 11.29 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 180.55 | 公用经费合计 | 16.94 | |||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复07表 | ||||||||||||||||
| 部门:防城港市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
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