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防城港市医学会2020年部门决算

2021-10-09 10:44     来源:市卫生健康委
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第一部分:防城港市医学会概况

一、主要职能

(一)开展医学学术交流,组织重点学术课题探讨;

(二)开展继续医学教育;

(三)开展医学卫生科普宣传;

(四)开展医学科技项目的评价和评审;

(五)负责辖区内的医疗事故技术鉴定工作;

(六)负责辖区内的医疗损害技术鉴定工作;

(七)负责辖区内的预防接种异常反应鉴定工作;

)完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市医学会事业编制2名。科级领导职数1名。

第二部分:防城港市医学会2020年部门决算报表

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:防城港市医学会2021年部门决算说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市医学会概况

 

二、主要职能

(一)开展医学学术交流,组织重点学术课题探讨;

(二)开展继续医学教育;

(三)开展医学卫生科普宣传;

(四)开展医学科技项目的评价和评审;

(五)负责辖区内的医疗事故技术鉴定工作;

(六)负责辖区内的医疗损害技术鉴定工作;

(七)负责辖区内的预防接种异常反应鉴定工作;

)完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市医学会事业编制2名。科级领导职数1名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市医学会2020年部门决算报表

 

此部分详见附件:防城港市医学会2020年度部门决算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:防城港市医学会2021年部门决算说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入28.89万元,其中本年收入28.89万元, 2019年度决算数减少-2.34万元,下降7.49 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入28.89万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少2.34万元,下降7.49%,主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %

3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0万元,增长0%

(二)本部门2020年度总支出28.89万元,其中本年支出28.29万元, 2019年度决算数减少2.34万元,下降7.49%。支出具体情况如下:

1.社会保障就业支出2.75万元:主要用于人员社保类及人员死亡抚恤等,较2019年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是无任何变动

2、卫生健康支出23.62万元:主要用于日常开支运转、医疗补助等,较2019年度决算数减少1.80万元,下降7.08%,主要原因是专项支出减少。

3、住房保障支出2.52万元:主要用于人员住房公积金支出,较2019年度决算数增加0.12万元,增长5%,主要原因是工资性支出相对增加。

 5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金2019年度决算数减少0万元

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出28.89万元,较2019年度决算数减少2.34万元,下降7.49%。其中:基本支出28.89万元,项目支出0万元。

1.社会保障就业支出2.75万元:主要用于人员社保类及人员死亡抚恤等,较2019年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是无任何变动

2、卫生健康支出23.62万元:主要用于日常开支运转等,较2019年度决算数减少1.80万元,下降7.08%主要原因是专项支出减少。

3、住房保障支出2.52万元:主要用于人员住房公积金支出,较2019年度决算数增加0.12万元,增长5%,主要原因是工资性支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.89万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28.13万元,已完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出0.76万元,完成年初预算的100%。预决算略有差异主要原因为人员相对平稳

 三)对个人和家庭的补助0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 0万元,较2019年度决算数增加 0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出 0    万元,项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0  万元,其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车运行费支出0万元

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元2019年减少0万元,降低0%

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中:特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门无涉及预算项目支出开展绩效自评

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入防城港市财政预决算管理的三公经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

            附件:防城港市医学会.XLS

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