防城港市畜牧站2024年度部门决算
目 录
第一部分:防城港市畜牧站概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:防城港市畜牧站2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:防城港市畜牧站2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市畜牧站概况
一、本部门职责
(一)协助拟订畜牧业、草业和饲料工业中长期发展规划及年度发展计划并组织实施。
(二)指导生态畜牧业、循环畜牧业和畜禽粪污资源化利用,畜牧业、草业、饲料工业产业结构、品种结构和布局调整等工作。
(三)负责畜禽遗传资源、牧草资源和饲料资源的调查、保护工作。
(四)协助实施种畜禽、草业、饲料的标准和技术规范。
(五)负责畜牧业标准化技术、畜禽优良品种推广和畜禽品种改良工作。
(六)协助实施畜禽养殖场、养殖小区的规范标准。
(七)负责畜牧业、草业、饲料工业等行业专业技术培训工作。
(八)完成市农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市畜牧站是防城港市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制6名,设站长1名,副站长1名。目前实有在职在编人数为6人。属财政全额拨款单位。
第二部分:防城港市畜牧站2024年度部门决算报表
表一:《收入支出决算总表》
表二:《收入决算表》
表三:《支出决算表》
表四:《财政拨款收入支出决算总表》
表五:《一般公共预算财政拨款支出决算表》
表六:《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
表七:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
表八:《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
表九:《财政拨款“三公”经费支出决算表》
(此部分可另附表格,详见附件:防城港市畜牧站2024年度部门决算公开附表)
第三部分:防城港市畜牧站2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入126.21万元,其中本年收入126.21万元,较2023年度决算数减少2.19万元,下降1.71%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入126.21万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.19万元,下降1.71%,主要原因是2023年度补发绩效调整差额,2024年度无该项支出,所以2024年度决算数较2023年度决算数减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
(二)本部门2024年度总支出126.21万元,其中本年支出126.21万元, 较2023年度决算数减少2.19万元,下降1.71%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)15.08万元:主要用于防城港市畜牧站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2023年度决算数增加1.7万元,增长12.71%,主要原因是2024年度社保基数有调整、人员经费有所增加。
2.卫生健康支出(类)6.22万元:主要用于防城港市畜牧站按国家规定补助职工干部及离退休人员医疗保险支出。
较2023年度决算数增加0.07万元,增长1.14%,主要原因2024年度社保基数有调整、人员经费有所增加。
3.农林水支出(类)95.56万元:主要用于基本公用支出及执法监管、其他农业支出等专项支出。
较2023年度决算数减少3.08万元,下降3.12%,主要原因是2023年度补发绩效调整差额,2024年度无该项支出。
4.住房保障支出(类)9.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2023年度决算数减少0.89万元,下降8.69%,主要原因是人员缴费基数有调整、住房保障支出(类)有所减少。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元,增长0%。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出126.21万元,较2023年度决算数减少2.19万元,下降1.71%。其中:基本支出116.12万元,项目支出10.09万元。
防城港市畜牧站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.11万元,支出决算为126.21万元,完成年初预算的100%。
(一)社会保障和就业支出类年初预算数为13.53万元,支出决算数为15.08万元,完成年初预算的100%。主要用于防城港市畜牧站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(二)卫生健康支出类年初预算为6.06万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%。主要用于防城港市畜牧站按国家规定补助职工干部及离退休人员医疗保险支出。
(三)农林水支出类年初预算为91.57万元,支出决算为95.56万元,完成年初预算的100%。主要用于基本公用支出、其他农业支出等专项支出。
(四)住房保障支出类年初预算为9.95万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.12万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出112.31万元,完成年初预算的100%。其中:基本工资支出27.73万元;津贴补贴支出7.13万元;奖金支出2.44万元;伙食补助费支出2.4万元;绩效工资支出42.79万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元;职业年金缴费支出0.55万元;职工基本医疗保险缴费支出3.18万元;公务员医疗补助缴费支出2.98万元;其他社会保障缴费支出0.5万元;住房公积金支出9.35万元。
(二)对个人和家庭的补助支出0.32万元,完成年初预算的100%。生活补助支出0.26万元;医疗费补助支出0.06万元。
(三)商品和服务支出3.49万元,完成年初预算的100%。其中:办公费支出0.71万元;差旅费支出0.87万元;工会经费支出1.66万元;其他商品和服务支出0.24万元。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
防城港市畜牧站2024年度政府性基金支出0万元,较2023年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
防城港市畜牧站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市畜牧站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
防城港市畜牧站2024年度国有资本经营年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额0.32万元,其中:政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.32万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果
我单位2024年度部门预算数121.11万元,执行数126.21万元。
(二)项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况:我单位2024年度项目5个,项目支出总额10.09万元。其中:本级项目5个,本级项目支出10.09万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:4个项目评为一等,涉及资金10.02万元,占项目总数比例80%,占项目支出总额比例99.31%;1个项目评为二等,涉及资金0.07万元,占项目总数比例20%,占项目支出总额比例0.69%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是项目预算编制与执行尚不够精细化;二是预算执行不完整。下一步改进措施:一是进一步提高预算编制的精准性;二是更加严格执行预算;三是根据本单位项目自评情况,以问题为导向,针对绩效自评发现的问题,督促项目实施单位进行认真整改。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,畜禽现代生态养殖技术工作经费项目自评得分为99.48分,一等,项目全年预算数为3.56万元,执行数为3.47万元,完成预算的97.47%。项目绩效目标完成情况:一是举办畜禽清洁生产和生态养殖技术培训班4期、举办培训班发放有关法律法规和政策宣传资料450份、专家指导组进场入户实行点对点指导310人;二是按规定完成粪污资源化利用和生态养殖场的认证任务。自评发现的主要问题及原因:一是项目预算编制与执行尚不够精细化;二是预算执行不完整。下一步改进措施:一是提高预算编制的精准性;二是更加严格执行预算;三是根据本单位项目自评情况,以问题为导向,针对绩效自评发现的问题,督促项目实施单位进行认真整改。
(三)部门绩效评价结果
组织对0个重点项目进行了部门评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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