防城港市卫生健康委员会2020年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分: 市卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成及人员构成
第二部分:市卫生健康委员会2020年部门预算报表(后附)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分: 市卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明
一、2020 年部门预算收支说明情况
二、2020年部门收入预算说明情况
三、2020年部门支出预算说明情况
四、2020年财政收支预算说明情况
五、2020年一般公共预算支出情况说明
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:市卫生健康委员会概况
一、主要职能
(一)组织拟订全市全民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,制定卫生健康政策、规划,落实卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实并组织实施食品安全地方标准,开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。负责相关行政审批事项的事中事后监管。
(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。
(九)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
(十)负责市保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十二)组织拟订中医药民族医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及。
(十三)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。
(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康防城港建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十六)有关职责分工。
1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3. 与海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
6. 与市大数据和行政审批局的职责分工。市卫生健康委员会负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,加强行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市卫生健康委员会要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。
二、部门预算单位构成及人员构成
防城港市卫生健康委员会共有14个预算单位。其中行政单位1个,委属参照公务员管理全额拨款事业单位2个,委属非参照公务员管理全额事业单位7个;委属差额事业单位4个;行政单位是市卫生健康委员会;委属参照公务员管理全额拨款事业单位分别是: 市计划生育协会和市卫生计生监督所。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:市人口和计划生育药具管理中心、市疾病预防控制中心、市中心血站、市医学会、市深化医药卫生体制改革中心、市防治艾滋病服务中心、市爱国卫生运动服务中心;委属差额事业单位是:市第一人民医院、市中医医院、市妇幼保健院、市精神病医院。具体单位如下:
1、市卫生健康委员会(本级)
2、市第一人民医院(差额)
3、市中医医院(差额)
4、市卫生计生监督所(参公)
5、市计划生育协会(参公)
6、市人口和计划生育药具管理中心(全额)
7、市疾病预防控制中心(全额)
8、市中心血站(全额)
9、市妇幼保健院(差额)
10、市医学会(全额)
11、市防治艾滋病服务中心(全额)
12、市爱国卫生运动服务中心(全额)
13、市精神病医院(差额)
14、市深化医药卫生体制改革中心(全额)
委机关本级内设办公室、规划信息科、财务科、医政科、疾控科、基妇科、宣教科、中医科、流动人口科、家庭发展科、法监科、基层指导科、体改办等共13科室。
人员构成及编制现状:
2020年,我委及下属二层机构人员编制总数为968人,实有人员总数2563人,实有离休人员0人,实有退休人员469 人。具体情况如下表:
防城港市卫生健康委员会人员情况表
|
序号 |
预算单位 |
实有人数 |
编制人数 |
退休人数 |
|
1 |
市卫生健康委员会(本级) |
38 |
18 |
16 |
|
2 |
市第一人民医院 |
1340 |
455 |
279 |
|
3 |
市中医医院 |
769 |
334 |
89 |
|
4 |
市卫生监督所 |
21 |
17 |
19 |
|
5 |
市计划生育协会 |
5 |
5 |
1 |
|
6 |
市人口和计划生育药具管理中心 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
市疾病预防控制中心 |
73 |
53 |
39 |
|
8 |
市中心血站 |
54 |
19 |
3 |
|
9 |
市妇幼保健院 |
145 |
22 |
16 |
|
10 |
市医学会 |
2 |
2 |
0 |
|
11 |
市防治艾滋病服务中心 |
5 |
5 |
0 |
|
12 |
市爱国卫生运动服务中心 |
2 |
2 |
0 |
|
13 |
市精神病医院 |
100 |
27 |
0 |
|
14 |
市医改中心 |
3 |
3 |
0 |
|
|
合计 |
2563 |
968 |
469 |
第二部分: 市卫生健康委员会2020年部门预算报表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件
第三部分:市卫生和计划生育委员会2020年度部门预算情况说明
一、2020 年部门预算收支增减说明情况
2020年收入总预算88283万元,比上年66960万元增加21323万元,同比增加31.84%。收入均比上年有大幅度提高。
2020年支出总预算88283万元,其中:基本支出预算21073万元,占支出总预算23.87 %,同比增加5491万元,增加35.24%;项目支出预算67210万元,占支出总预算76.13%,同比增加15831万元,增长30.81%。支出进度预算增幅也创新高。
二、2020年部门收入预算说明情况
2020年收入总预算88283万元,同比增加21323万元,同比增加31.84%。其中:一般公共财政预算拨款7892万元,同比增加3114万元,同比增加65.17 %。
上年结余收入0万元,同比减少0万元;其中:其他结转 0万元,同比减少0万元,减少0 %。
2020年收入预算总体增加的主要原因:一是2020年医疗收入按年度计划的增长幅度控制指标10%计算,两家三级甲等医院预计增长接近7000多万元,拉动收入12个百分点左右;二是项目预算收入大幅度增长,市第一人民医院项目迁建、市妇幼保健院新院投入、市中心血站改扩建实验室、市中医院投入一批新的医疗器械,医疗机构的各项目预算收入也将比上一年度有大幅度的提高;三是其他工资性支出、社保缴费支出随着部分新政的出台,也水涨船高,均有一定程度的增长。
三、2020年部门支出预算说明情况
2020年支出总预算88283万元,其中:基本支出预算21073万元,占支出总预算23.87 %,同比增加5491万元,增长35.24%;项目支出预算67210万元,占支出总预算76.13%,同比增加15831万元,增长30.81%。
支出增长的主要原因:项目支出增长幅度较大,一是第一人民医院创三甲综合医院成功,为创三甲综合医院投入大量的资金;二是作为为民办实事的市第一人民医院搬迁改造工程,自2019年动工建设以来,工程进展良好,2020年仍然属于建设阶段的,是资金投入量最大的年份之一,投入资金将大幅度增长;三是市妇幼保健院新院已竣工验收并准备投入使用,其基本建设投入和新投入一批医疗器械设备也加大了部门预算的支出。四是由于2020年初新冠疫情的发生,政府为加强公共卫生体系特别是公共卫生突发应急系统建设,也加大了对市直各医疗市本级医疗机构进行改造或投入新的医疗器械等。总之预计2020年本级预算支出增长幅度创历史新高。
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务支出0万元,占支出总预算0%;
(2)社会保障和就业支出2164万元,比上年2615.54万元,少1.54万元,占支出总预算2.45%;
(3)卫生健康支出85396万元,比上年63213万元多22183万元,占支出总预算96.73%;
(4)住房保障支出723万元,比上年1132万元少409万元,占支出总预算0.82%。
2. 按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。
(1)基本支出预算
基本支出21073万元,比上年15582万元多5491万元,增长35.24%,占2020年支出总预算的 23.87%。其中:工资福利支出预算20096万元,占基本支出预算95.36%。商品和服务支出预算898万,占基本支出预算4.26%。对个人和家庭的补助支出预算80万元,占基本支出预算0.38%。
在整个基本支出构成中,工资性支出仍然占主导因素,占到整个基本支出的95个百分点。相反由于公用经费的减压等原因,占比只达到4.3个百分点。
(2)项目支出预算
项目支出67210万元,比上年的51379万元多15831万元,增长30.81%,项目支出占支出总预算的76.13%。其中:工资福利支出1093万元,商品和服务支出61282万元,对个人和家庭的补助224万元, 债务利息及费用支出87万元,资本支出(基本建设)20万元,资本性支出3948万元,对事业单位补助550万元。
在整个项目支出构成中,项目公用经费支出占整个项目支出比达到76.13%,所以卫生健康系统支出依然以项目支出为主导,而整个项目支出中公用经费(商品服务支出)支出91.18%,同时部分单位特别是差额单位因管理需要,工资性支出等也列入了项目支出来核算。
四、2020年财政收支预算说明情况
2020年一般公共预算拨款支出7892万元,其中:基本支出2242万元,项目支出5650万元。具体支出预算如下:
2020年一般公共预算拨款收入比上年4778增加3114万元,其中市本级财政拨款7842万元,比上年多3119万元,主要是工资调整,增加工资待遇。而2020年列入非税收入安排资金55万元,与上年持平。
从财政支出功能来分,一是社会保障和就业支出248万元,比上年多6万元,主要是因2019年7月起工资调整,2020年缴纳社会保障基数增大,造成缴纳社保费增多;二是卫生健康支出7483万元比2019年的4410万元,增加3073万元,原因是2020年增加卫生健康事业支出;三是住房保障支出161万元,比上年增加34万元,原因是2020年度增加工资性补助,住房公积金数量增加。
五、2020年一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出7892万元,其中:基本支出预算为2242万元,项目支出预算为5650万元。
社会保障和就业支出248万元,主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。
行政运行336万元,主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区(市财政)统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务40.5万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关工作任务
其他卫生健康管理事务支出603万元,其中基本支出112万元,项目支出491万元。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关业务项目工作。
综合医院1237万元,都是项目支出。用于各公立医疗机构开展公立医院药品零差率、设备更新、人才培训、信息化建设等工作。
中医(民族)医院支出615万元。
精神病医院项目支出278万元。
公共卫生3731万元,其中疾病预防控制机构620万元,卫生监督机构244万元,妇幼保健机构2468万元.采供血机构278万元,基本公共卫生服务7万元,重大公共卫生专项30万元,突发公共卫生事件应急处理25万元,其他公共卫生支出60万元.
中医(民族)药专项5万元.
计划生育事务354万元,其中:计划生育机构74万元,计划生育服务204万元,其他计划生育75万元。
行政单位医疗14万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗55万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助75万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费.
医疗救助15万元,用于疾病应急救助15万元。
其他卫生健康支出124万元。
住房公积金161万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,委机关和直属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2242万元,比上年增多298万元。其中:
(一)工资福利支出2022万元,比上年多265万元,原因是2019年调整机关事业单位工资,以及因机构改革转隶人员增多,造成2020年工资福利增加。
(二)商品和服务支出200万元,比上年多14万元,原因是机构改革单位职能变化,人员办公经费增加。
(三)对个人和家庭的补助约2242万元,与上年基本持平。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明(全口径)
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与2019年预算持平。
(二)公务接待费预算16.5万元,比上年减少0.5万元,减少3.23%。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级卫生健康调研检查和其他市卫健部门交流学习公务接待。
(三)公务用车运行维护费预算37.5万元,比上年减少31.72%。减少原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定,加上单位实行公车改革,减少单位用车。主要是安排用于卫生运行车辆的修理、维护费、保险费及汽油等费用。
八、政府性基金预算情况说明
无
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行336万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
列入部门预算政府采购安排共有三个单位,具体情况如下:
1、市第一人民医院
共计划采购500万元医疗设备一批。
2、市卫生计生监督所
购买办公电脑3台1.35万元,空调机2台0.9万元。共2.25万元。
3、市妇幼保健院
预计2020年公共卫生服务业务用房项目竣工投入使用,为保障业务发展需求,需购置如下设备,共需1090万元,经费由未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金支出:
电脑及打印机各50台,打印机42台,投影仪5台,电视机38台,专用车辆2台,医疗设备57台,家具一批,医院管理信息系统一个。
4、市精神病医院
2020年政府采购预算20万元,购置救护车一辆。
(三)国有资产占用情况说明
2020年初,部门占有国有资产总额105884万元,其中流动资产50257万元,占总资产的47.46%;固定资产净值19857万元,占总资产的18.75%;在建工程34079万元,占总资产的32.19%;无形资产1131万元,占总资产的1.07%;其他资产560万元,占总资产的0.53%。
其中固定资产情况,固定资产总量为60423万元(含累计折旧及减值准备),比上年的55836万元增加4587万元。其中:土地、房屋及构筑物17059万元,占固定资产总额的28.23%(房屋15469万元,占固定资产总额的25.6%);汽车672万元,占固定资产总额的1.1%;单价50万元含以上通用设备1601万元,占固定资产总额的2.65%;单价100万元以上专用设备15318万元,占固定资产总额25.35%;其他固定资产25773万元,占固定资产的42.65%。(减)累计折旧及减值准备40566万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明:
2020年,我委安排重点项目预算绩效项目共 6个,现按单位排列如下:
1、市中医院
⑴公立医院改革药品零差补助经费
2020年市本级财政预算给市中医院安排200万元公立医院改革药品零差补助经费,用于弥补医院在本年度因医改实行药品零差率销售减少的收入。市中医院主要用于药品及医用卫生材料的采购,冲减医院业务成本,为保障医院正常运转,减少患者药品支出,减轻群众看病负担提供保障。
⑵大型医疗设备购置专项补助
随着市中医院业务的发展,原有的医疗设备难以满足临床工作的需要,与三级甲等中医医院要求不符。为了满足工作的实际要求,提高医疗业务服务能力及医院的诊疗水平,经医院院党委会研究,计划于2020年购买彩色多普勒超声诊断系统、麻醉工作站、高清电子胃镜等医疗设备,并将2020年市本级财政预算安排的350万元设备采购补助资金用于这些设备的采购上,市中医院将严格按政府招标规定进行采购。
2、市妇幼保健院
⑴ 设备购置
市本级财政预算2020年计划安排1090.10万元用于市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目的设备采购工作,计划采购医用救护车2台,超声诊断仪、腹腔镜(含宫腔镜和高频电刀)等医疗专用设备一批共601台(套)。该批设备均用于新院的能力建设,提升市妇幼保健院医疗服务水平和医疗服务质量,增加就医患者服务人数,提高检查、检验等就诊环节的服务效率,提升患者就医满意度。
2、市第一人民医院
⑴ 医院产房、新生儿科、血透室改造
为达到三级甲等综合医院创建标准,进一步改善我市医疗卫生综合服务能力,满足我市人民群众对优质医疗卫生服务和美好生活的需求。预计财政拨款300万元用于支付工程款。实施内容包含:产房装修改造1504.7平方米、血透室装修改造1387.9平方米、新生儿科1587.3平方米及给排水系统改造、供电系统改造、弱电系统改造、暖通系统等相关配套设施。确保创三甲综合医院成攻。
⑵ 公立医院改革药品零差价补助
随着医疗改革的深入推进,市第一人民医院的医疗条件以及医疗环境得到了很好的改善。为了切实解决广大人民群众“看病难”的问题,市第一人民医院实行了“药品零差价”政策。实施该项目,优化群众就医环境,提高人民群众就医满意度。预计财政预算拨款350万元用于支付药品货款,预计全年诊疗810577人次,门诊收费平均水平、出院者平均药费增幅低于10%,持续提高医院中药服务能力水平,提高患者满意度。
⑶ 三甲项目建设所需要购置设备款
预计财政拨款500万元用于采购数字胃肠机1台,市第一人民医院创建三甲医院,需要购置一台数字化X线胃肠机,用于病人的X线检查,可以开展小儿肠折叠,妇科盘腔造影等高技术检查。采购高端彩超1台,用于病人全身的超声诊断检查.,提高X射线检查诊断/治疗准确率,提高患者满意度。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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