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 防城港市人民政府

防城港市渔业电台2026年单位预算公开

2026-03-19 16:57     来源:市海洋局办公室
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第一部分:部门概况

、主要职能

防城港市渔业电台是防城港海洋局管理的正科级公益一类事业单位

负责渔业安全生产的无线电通信渔情信息、后勤保障、气象报告、家音传递、抢险救灾等工作。

(二)协助渔业领域涉外事件收集、上报处理

协助开展渔业无线电设备事中事后监管。

(四)负责渔政200海里经济专属区巡航任务专项通信和收转发海上搜救指挥中心有关渔排、小艇、竹排遇险、漂流等事故通知及渔船船位监控工作等通讯联络工作

完成市海洋局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市渔业电台事业编制9(实有人数5名),设台长1名,副台长1属财政全额拨款单位

第二部分:市渔业电台2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%其中:一般公共预算拨款137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%,减少的主要原因是4名在编人员调出。

2026年支出总预算137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%。其中:基本支出预算89.51万元,减少66.66万元同比减少42.68%,减少的主要原因是4名在编人员调出;项目支出预算47.61万元,增长10.25万元,同比增长27.44%,增长的主要原因是:新增项目1个,即海洋渔船安全救助信息系统运营费10.95万元;减少项目1个,即残疾人保障金0.7万元。

二、单位预算收入总体情况说明

渔业电台总收入137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%,减少的主要原因是4名在编人员调出。其中:

一般公共预算拨款137.12万元,2025193.53万元比,减少56.41万元,同比减少29.15%减少的主要原因是4名在编人员调出。

政府性基金预算拨款0万元,同比增长0万元,增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增长0万元,增长0%。

纳入预算管理的非税收入0万元。纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。其中:教育收费收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。其中:事业收入安排的资金0万元,同比增长0万元,增长0%。

2026年结转结余收入0万元,同比增长0万元,增长0%。其中:一般公共预算拨款结转0万元同比增长0万元,增长0%;政府性基金预算拨款结转0万元,增长0万元,增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

市渔业电台总支出137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%,减少的主要原因是4名在编人员调出。主要包括:2026年一般公共预算拨款支出137.12万元,减少56.41万元,同比减少29.15%,减少的主要原因是4名在编人员调出。一般公共预算拨款基本支出预算89.51万元,2025156.17万元相比,减少66.66万元同比减少42.68%,减少的主要原因是4名在编人员调出;项目支出预算47.61万元,202537.36万元相比增长10.25万元,同比增长27.44%,增长的主要原因是:新增项目1个,即海洋渔船安全救助信息系统运营费10.95万元;减少项目1个,即残疾人保障金0.7万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1.一般公共服务支出科目0万元,占支出总预算0%,减少13.68万元,同比减少100%。减少的主要原因是将一般公共服务支出科目归入自然资源海洋气象等支出科目。

2.社会保障和就业支出类科目14.03万元,占支出总预算10.23%,减少8.17万元,同比减少36.8%。减少的主要原因是4名在编人员调出。

3.医疗卫生与计划生育支出类科目6.04万元,占支出总预算4.4%,减少2.49万元,同比减少29.19%。减少的主要原因是4名在编人员调出。

4.农林水支出类科目0万元,占支出总预算0%,减少7.86万元,同比减少100%。减少的主要原因将农林水支出科目归入自然资源海洋气象等支出科目。

5.自然资源海洋气象等支出预算108.36万元,占支出总预算79.03%,减少7.48万元,同比减少6.46%,减少的主要原因是人员经费减少。

6.住房保障支出类科目7.44万元,占支出总预算5.43%,减少4.8万元,同比减少39.22%。减少的主要原因是4名在编人员调出。

7.粮油物资储备支出预算1.24万元,减少11.94万元,同比减少90.59%,减少的主要原因是将粮油物资储备支出预算归入自然资源海洋气象等支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算89.51万元,2025156.17万元相比,减少66.66万元同比减少42.68%,减少的主要原因是4名在编人员调出。

2.项目支出预算。

项目支出预算47.61万元,202537.36万元相比增长10.25万元,同比增长27.44%,增长的主要原因是:新增项目1个,即海洋渔船安全救助信息系统运营费10.95万元;减少项目1个,即残疾人保障金0.7万元。

、政府性基金预算支出情况说明

无。

、国有资本经营预算支出情况说明

无。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市渔业电台一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.11万元,同口径比2025持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元,2025增长0万元,增长0%,与年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.21万元,2025年减少0.06万元,下降22.22%,减少的原因是厉行节约,减少接待次数。

3.公务用车运行维护2026年预算安排0.84万元,与持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比2025增长0万元,增长0%,与年持平

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

我单位2026年机关(事业单位)运行经费预算6.42万元,2025年减少2.72万元,同比下降29.76%,减少的主要原因是4名在编人员调出主要用于保证防城港市渔业电台日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026政府采购预算1.35万元。中:货物类采购0.15万元工程类采购0万元服务类采购1.2万元。主要为渔业无线电执法工作经费、电台天线、地线维护修理费及单边带电台、高频对讲机系统维护修理费(采购办公复印纸、印刷费、公务用车运行维护)。

九、国有资产占用情况说明

无。

根据公务用车制度改革方案相关规定防城港市渔业电台核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.市渔业电台所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及本级项目4个,预算资金47.61万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:电台天线、地线维护修理费及单边带电台、高频对讲机系统维护修理费,预算资金4.19万元,2026年度绩效目标为计划开展电台设备检查工作,保障生产渔船渔业无线电通畅;维护渔区稳定,渔船生产安全。

1条数量指标:电台设备检查维修次数1)。

1条质量指标:检查维修质量合格率100%)。

1条时效指标:检查维修完成时间20261231日前)。

1条成本指标:项目预算总成本4.19万元)。

1条社会效益指标:电台设备正常运转率100%)。

1条满意度指标:受益渔船渔民满意度90%)。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市渔业电台2026单位预算公开

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产经营预算支出情况表

十、项目绩效目标情况公开表

、转移支付项目绩效目标情况公开表

上述报表详见附件。

附件:防城港市渔业电台2026年单位预算公开表


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