防城港市外事侨务办公室2016年度部门决算公开
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第一部分:防城港市外事侨务办公室概况概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:防城港市外事侨务办公室概况2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:防城港市外事侨务办公室概况2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:防城港市外事侨务办公室概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和自治区的外事、侨务方针、政策和市委、市人民政府关于外事、侨务工作的指示和决定,归口管理、指导和协调全市外事侨务工作和重大涉外事务;拟订并组织实施市外事、侨务工作发展规划;研究和提出有关外事、侨务政策的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况。
(二)负责因公出访来访管理工作;负责全市公务人员因公出国、赴港澳的审核事项;协助因公出国(境)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;负责申办访问我市的外国人士的邀请和签证通知函电手续。
(三)归口管理外国记者、港澳记者来我市的采访活动。
(四)根据外交部授权,会同有关部门管理防城港段中越陆地边界和北部湾(辖区内)海域边界,处理边界涉外事务;协调我市与毗邻越南各市的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。
(五)负责涉外安全工作;负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会审全市重要涉外报道和涉外稿件。
(六)组织接待来我市访问的港澳特区政府重要官员;统筹协调市领导的对外交往事宜;负责我市与外国开展国际友好市州(府)、友好城市活动;指导民间对外友好交往活动。
(七)指导、推动全市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;指导、推动全市涉侨经济、科技交流与合作,协调全市涉侨经济投诉工作;参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。
(八)会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳门特别行政区同胞在内地眷属工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。
(九)归口管理、指导和协调全市同港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务。
(十)会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题;负责华侨回国安置的相关工作。
(十一)协调和指导难侨安置的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
(十二)开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳门特别行政区同胞来访接待服务的有关工作。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一)防城港市外事侨务办公室(本级)
(二)防城港市外事侨务办公室二级机构:
防城港市接待安置印支难民办公室
第二部分:防城港市外事侨务办公室
2016年部门决算报表
|
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
361.13 |
一、一般公共服务支出 |
309.72 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
0.12 |
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.18 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.77 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.19 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
361.25 |
本年支出合计 |
346.86 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
42.04 |
年末结转与结余 |
56.42 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
403.29 |
支出总计 |
| |
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
361.25 |
361.13 |
|
|
|
|
0.12 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
324.11 |
323.99 |
|
|
|
|
0.12 | ||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
324.11 |
323.99 |
|
|
|
|
0.12 | ||
|
2012501 |
行政运行 |
162.45 |
162.33 |
|
|
|
|
0.12 | ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
91 |
91 |
|
|
|
|
| ||
|
2012504 |
港澳事务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
| ||
|
2012506 |
华侨事务 |
34 |
34 |
|
|
|
|
| ||
|
2012550 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
| ||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
30.24 |
30.24 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
| ||
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
346.86 |
204.01 |
142.86 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.72 |
166.87 |
142.86 |
|
|
| ||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
309.72 |
166.87 |
142.86 |
|
|
| ||
|
2012501 |
行政运行 |
162.45 |
162.45 |
|
|
|
| ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
91 |
|
91 |
|
|
| ||
|
2012504 |
港澳事务 |
2 |
|
2 |
|
|
| ||
|
2012506 |
华侨事务 |
19.62 |
|
19.62 |
|
|
| ||
|
2012550 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
| ||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
30.24 |
|
30.24 |
|
|
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
| ||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
361.13 |
一、一般公共服务支出 |
309.61 |
309.61 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
本年收入合计 |
361.13 |
本年支出合计 |
346.75 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
14.38 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
合计 |
361.13 |
合计 |
361.13 | ||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
346.75 |
203.89 |
142.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.61 |
166.75 |
142.86 | ||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
309.61 |
166.75 |
142.86 | ||
|
2012501 |
行政运行 |
162.33 |
|
| ||
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
91 |
|
91 | ||
|
2012504 |
港澳事务 |
2 |
|
2 | ||
|
2012506 |
华侨事务 |
19.62 |
|
19.62 | ||
|
2012550 |
事业运行 |
4.42 |
4.42 |
| ||
|
2012599 |
其他港澳台侨事务支出 |
|
|
30.24 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.18 |
12.18 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
12.18 |
12.18 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.77 |
12.77 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
12.77 |
12.77 |
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.06 |
5.06 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.19 |
12.19 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.19 |
12.19 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
| ||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
203.89 |
183.24 |
20.65 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.87 |
158.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.93 |
42.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.79 |
56.79 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.44 |
43.44 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.71 |
15.71 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
20.65 |
|
20.65 |
|
30201 |
办公费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30202 |
印刷费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
|
0.21 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
12.75 |
|
12.75 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.37 |
24.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.19 |
12.19 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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115 |
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115 |
119.6 |
25.35 |
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94.25 |
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表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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单位:万元 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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0 |
0 |
0 |
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注:防城港市外事侨务办公没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:防城港市外事侨务办公室
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计361.25万元。
1.财政拨款收入361.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入0.12万元,为银行利息收入。
3.上年结转和结余42.04万元,为以前年度自治区外事办公室及自治区侨务办公室下达给我单位的办公经费及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计346.86万元。包括:
1.港澳台事务(类)309.72万元:主要用于一般行政管理事务、华侨事务等支出。
2.社会保障和就业(类)12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出12.77万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室干部职工医疗卫生支出。
4.住房保障支出(类)12.19万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余56.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
防城港市外事侨务办公室2016年度公共预算财政拨款支出346.75万元,其中:基本支出203.89万元,项目支出142.86万元。
(一)港澳台事务支出309.61万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室一般行政管理、华侨事务、人员工资等。
(二)社会保障和就业支出12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)医疗卫生和计划生育支出12.77万元:主要防城港市外事侨务办公室本级及二层单位防城港市接待安置印支难民办公室干部职工医疗卫生支出。
(四)住房保障支出(类)12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二层单位防城港市接待安置印支难民办公室按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
防城港市外事侨务办公室2016年度政府性基金支出0 万元,防城港市外事侨务办公室无政府性基金收入及支出情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.88万元,其中:人员经费158.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出;公用经费20.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(修)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算25.35万元;公务接待费支出决算94.25万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出25.35万元。全年使用财政拨款安排市政府机关、个所属单位出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计18人次。开支内容包括:出国(境)人员往返机票、国外交通费用、食宿费用、公杂费、宣传费用等费用支出。
(二)公务接待费支出94.25万元,国内公务接待批次 37次,139人/次。
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动说明。
与2015年部门决算数“三公”经费支出对比,2016年部门决算数“三公”经费支出有所减少,具体如下:
因公出国(境)支出2015年为40.03万元,2016年为25.35万元,减少14.68万元,主要原因是因公出国(境)人员有所减少;
公务接待费支出2015年为102.94万元,2015年为94.25万元,减少8.69万元,主要原因是“八项规定”后公务接待量有所减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出15.37万元,比2015年减少14.25万元,降低48.1%。主要原因是:车辆费、办公费、差旅费有所减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对1个项目(边境地区护边员岗位津贴)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款117.24万元,占年初预算的33.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:边境地区护边员岗位津贴,按照中央及自治区相关文件要求,按标准及时将护边员岗位津贴发放到位,根据(防财预[2013]36号)文件精神,严格按照财务管理办法执行,做到专款专用,监管到位,确保每个护边员拿到足额津贴,直接汇款到个人账户。
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