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 防城港市人民政府

防城港市外事侨务办公室2016年度部门决算公开

2017-09-14 17:31     来源:市外侨办     作者:市外侨办
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第一部分:防城港市外事侨务办公室概况概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分:防城港市外事侨务办公室概况2016年部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分:防城港市外事侨务办公室概况2016年度部门决算情况说明  

一、2016年度收入支出决算总体情况。  

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。  

三、2016年度政府性基金支出决算情况。  

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。  

五、其他重要事项情况说明。  

  

  

第一部分:防城港市外事侨务办公室概况  

  

一、主要职能  

(一)贯彻执行国家和自治区的外事、侨务方针、政策和市委、市人民政府关于外事、侨务工作的指示和决定,归口管理、指导和协调全市外事侨务工作和重大涉外事务;拟订并组织实施市外事、侨务工作发展规划;研究和提出有关外事、侨务政策的具体措施和办法;督促检查全市贯彻执行外事、侨务方针政策和有关规定的情况。  

(二)负责因公出访来访管理工作;负责全市公务人员因公出国、赴港澳的审核事项;协助因公出国(境)人员办理护照(通行证)和申办外国签证手续;负责申办访问我市的外国人士的邀请和签证通知函电手续。  

(三)归口管理外国记者、港澳记者来我市的采访活动。  

(四)根据外交部授权,会同有关部门管理防城港段中越陆地边界和北部湾(辖区内)海域边界,处理边界涉外事务;协调我市与毗邻越南各市的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。  

(五)负责涉外安全工作;负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会审全市重要涉外报道和涉外稿件。  

(六)组织接待来我市访问的港澳特区政府重要官员;统筹协调市领导的对外交往事宜;负责我市与外国开展国际友好市州(府)、友好城市活动;指导民间对外友好交往活动。  

(七)指导、推动全市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作;指导、推动全市涉侨经济、科技交流与合作,协调全市涉侨经济投诉工作;参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。  

(八)会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,开展对归侨、侨眷及港澳门特别行政区同胞在内地眷属工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。  

(九)归口管理、指导和协调全市同港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务。  

(十)会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题;负责华侨回国安置的相关工作。  

(十一)协调和指导难侨安置的工作,做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。  

(十二)开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、华人及港澳门特别行政区同胞来访接待服务的有关工作。  

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成  

(一)防城港市外事侨务办公室(本级)  

(二)防城港市外事侨务办公室二级机构:  

防城港市接待安置印支难民办公室  

  

第二部分:防城港市外事侨务办公室  

2016年部门决算报表  

  

表一:收入支出决算总表      

单位:万元      

      

收    入      

支    出      

项目      

决算数      

项目      

决算数      

一、财政拨款      

361.13      

一、一般公共服务支出      

 309.72      

二、上级补助收入      

       

二、外交支出      

       

三、事业收入      

       

三、国防支出      

       

四、经营收入      

       

四、公共安全支出      

       

五、附属单位上缴收入      

       

五、教育支出      

       

六、其他收入      

0.12      

六、科学技术支出      

       

      

      

七、文化体育与传媒支出      

      

      

八、社会保障和就业支出      

12.18      

      

      

九、医疗卫生与计划生育支出      

12.77      

      

      

十、节能环保支出      

      

      

      

十一、城乡社区支出      

      

      

      

十二、农林水支出      

      

      

      

十三、交通运输支出      

      

      

      

十四、资源勘探信息等支出      

      

      

      

十五、商业服务业等支出      

      

      

      

十六、金融支出      

      

      

      

十七、援助其他地区支出      

      

      

      

十八、国土海洋气象等支出      

      

      

      

十九、住房保障支出      

12.19      

      

      

二十、粮油物资储备支出      

      

      

      

二十一、其他支出      

      

      

      

二十二、债务还本支出      

      

      

      

二十三、债务付息支出      

      

       

      

      

       

本年收入合计      

361.25      

本年支出合计      

346.86      

 用事业基金弥补收支差额      

       

结余分配      

       

 年初结转和结余      

42.04       

年末结转与结余      

 56.42      

       

       

      

       

收入总计      

403.29      

支出总计      


表二:收入决算表  

                                                                                                         单位:万元  

项 目      

本年收入合计      

财政拨款收入      

上级补助收入      

事业收入      

经营收入      

附属单位上缴收入      

其他收入      

科目编码      

科目名称      

      

      

      

合计      

361.25      

361.13      

      

      

      

0.12      

201      

一般公共服务支出      

324.11      

323.99      

      

      

      

0.12      

20125      

港澳台侨事务      

324.11      

323.99      

      

      

      

0.12      

2012501      

行政运行      

162.45      

162.33      

      

      

      

0.12      

2012502      

一般行政管理事务      

91      

91      

      

      

      

      

2012504      

港澳事务      

2      

2      

      

      

      

      

2012506      

华侨事务      

34      

34      

      

      

      

2012550      

事业运行      

4.42      

4.42      

      

      

      

2012599      

其他港澳台侨事务支出      

30.24      

30.24      

      

      

      

207      

文化体育与传媒支出      

      

      

      

      

20799      

其他文化体育与传媒支出      

      

      

      

      

2079999      

其他文化体育与传媒支出      

      

      

      

      

208      

社会保障和就业支出      

12.18      

12.18      

      

      

      

      

20805      

行政事业单位离退休      

12.18      

12.18      

      

      

      

      

2080501      

归口管理的行政单位离退休      

12.18      

12.18      

      

      

      

      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

12.77      

12.77      

      

      

      

      

21004      

公共卫生      

      

      

      

      

2100499      

其他公共卫生支出      

      

      

      

      

21005      

医疗保障      

12.77      

12.77      

      

      

      

      

2100501      

行政单位医疗      

5.95      

5.95      

      

      

      

      

2100502      

事业单位医疗      

1.76      

1.76      

      

      

      

      

2100503      

公务员医疗补助      

5.06      

5.06      

      

      

      

      

221      

住房保障支出      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

22102      

住房改革支出      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

2210201      

住房公积金      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

表三:支出决算表  

单位:万元  

项 目      

本年支出合计      

基本支出      

项目支出      

上缴上级支出      

经营支出      

对附属单位补助支出      

科目编码      

科目名称      

      

      

      

合计      

346.86      

204.01      

142.86      

      

      

      

201      

一般公共服务支出      

309.72      

166.87      

142.86      

      

      

      

20125      

港澳台侨事务      

309.72      

166.87      

142.86      

      

      

      

2012501      

行政运行      

162.45      

162.45      

      

      

      

2012502      

一般行政管理事务      

91      

91      

      

      

      

2012504      

港澳事务      

2      

2      

      

      

      

2012506      

华侨事务      

19.62      

19.62      

      

      

      

2012550      

事业运行      

4.42      

4.42      

      

      

      

2012599      

其他港澳台侨事务支出      

30.24      

30.24      

      

      

      

207      

文化体育与传媒支出      

      

      

      

20799      

其他文化体育与传媒支出      

      

      

      

2079999      

其他文化体育与传媒支出      

      

      

      

208      

社会保障和就业支出      

12.18      

12.18      

      

      

      

20805      

行政事业单位离退休      

12.18      

12.18      

      

      

      

2080501      

归口管理的行政单位离退休      

12.18      

12.18      

      

      

      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

12.77      

12.77      

      

      

      

21004      

公共卫生      

      

      

      

      

2100499      

其他公共卫生支出      

      

      

      

      

21005      

医疗保障      

12.77      

12.77      

      

      

      

      

2100501      

行政单位医疗      

5.95      

5.95      

      

      

      

      

2100502      

事业单位医疗      

1.76      

1.76      

      

      

      

      

2100503      

公务员医疗补助      

5.06      

5.06      

      

      

      

      

221      

住房保障支出      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

22102      

住房改革支出      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

2210201      

住房公积金      

12.19      

12.19      

      

      

      

      

  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

                                                                                               单位:万元  

收 入      

支 出      

项 目      

金额      

项 目      

合计      

一般公共预算财政拨款      

政府性基金预算财政拨款      

一、一般公共预算财政拨款      

 361.13      

一、一般公共服务支出      

309.61      

309.61      

       

二、政府性基金预算财政拨款      

       

二、外交支出      

       

       

       

       

       

三、国防支出      

       

       

       

       

       

四、公共安全支出      

       

       

       

      

      

五、教育支出      

      

      

      

      

      

六、科学技术支出      

      

      

      

      

      

七、文化体育与传媒支出      

      

      

      

八、社会保障和就业支出      

12.18      

12.18      

      

      

      

九、医疗卫生与计划生育支出      

12.77      

12.77      

      

      

      

十、节能环保支出      

      

      

      

……      

      

      

      

本年收入合计      

361.13      

本年支出合计      

346.75       

年初财政拨款结转和结余      

       

年末结转和结余      

14.38       

一般公共预算财政拨款      

       

       

       

政府性基金预算财政拨款      

       

       

       

       

       

       

       

合计      

361.13      

合计      

361.13      

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

                                                              单位:万元  

项 目      

合计      

基本支出      

项目支出      

科目编码      

科目名称      

      

      

      

合计      

346.75      

203.89      

142.86      

201      

一般公共服务支出      

309.61      

166.75      

142.86      

20125      

港澳台侨事务      

309.61      

166.75      

142.86      

2012501      

行政运行      

162.33      

2012502      

一般行政管理事务      

91      

91      

2012504      

港澳事务      

2      

2      

2012506      

华侨事务      

19.62      

19.62      

2012550      

事业运行      

4.42      

4.42      

2012599      

其他港澳台侨事务支出      

30.24      

207      

文化体育与传媒支出      

20799      

其他文化体育与传媒支出      

2079999      

其他文化体育与传媒支出      

208      

社会保障和就业支出      

12.18      

12.18      

20805      

行政事业单位离退休      

12.18      

12.18      

2080501      

归口管理的行政单位离退休      

12.18      

12.18      

210      

医疗卫生与计划生育支出      

12.77      

12.77      

      

21004      

公共卫生      

      

2100499      

其他公共卫生支出      

      

21005      

医疗保障      

12.77      

12.77      

      

2100501      

行政单位医疗      

5.95      

5.95      

      

2100502      

事业单位医疗      

1.76      

1.76      

      

2100503      

公务员医疗补助      

5.06      

5.06      

      

221      

住房保障支出      

12.19      

12.19      

      

22102      

住房改革支出      

12.19      

12.19      

      

2210201      

住房公积金      

12.19      

12.19      

      


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

单位:万元  

经济分类科目编码      

科目名称      

本年支出合计      

人员经费      

公用经费      

合计      

      

203.89      

183.24      

20.65      

301      

工资福利支出      

158.87      

158.87      

30101      

  基本工资      

42.93      

42.93      

30102      

  津贴补贴      

56.79      

56.79      

30103      

  奖金      

43.44      

43.44      

30104      

  社会保障缴费      

15.71      

15.71      

30106      

伙食补助费      

30107      

  绩效工资      

30199      

  其他工资福利支出      

      

302      

商品和服务支出      

20.65      

20.65      

30201      

  办公费      

2.09      

2.09      

30202      

  印刷费      

0.22      

0.22      

30203      

  咨询费      

30204      

  手续费      

0.21      

0.21      

30205      

  水费      

30206      

  电费      

30207      

  邮电费      

0.34      

0.34      

30209      

  物业管理费      

      

      

      

30211      

  差旅费      

2.68      

2.68      

30212      

  因公出国(境)费用      

30213      

  维修(护)费      

30214      

  租赁费      

0.12      

0.12      

30215      

  会议费      

30216      

  培训费      

0.23      

0.23      

30217      

  公务接待费      

30218      

  专用材料费      

30224      

  被装购置费      

30225      

  专用燃料费      

30226      

  劳务费      

0.12      

0.12      

30227      

  委托业务费      

      

      

      

30228      

  工会经费      

1.88      

1.88      

30229      

  福利费      

30231      

  公务用车运行维护费      

30239      

  其他交通费用      

12.75      

12.75      

30240      

  税金及附加费用      

30299      

  其他商品和服务支出      

303      

对个人和家庭的补助      

24.37      

24.37      

30301      

  离休费      

30302      

  退休费      

12.18      

12.18      

30303      

  退职(役)费      

      

      

      

30304      

  抚恤金      

      

      

      

30305      

  生活补助      

      

      

      

30306      

  救济费      

      

      

      

30307      

  医疗费      

      

      

      

30308      

  助学金      

      

      

      

30309      

  奖励金      

      

      

      

30310      

  生产补贴      

      

      

      

30311      

  住房公积金      

12.19      

12.19      

      

30312      

提租补贴      

      

      

      

30313      

购房补贴      

      

      

      

30399      

其他对个人和家庭的补助支出      

      

      

      

310      

其他资本性支出      

      

      

      

31001      

房屋建筑物购建      

      

      

      

31002      

  办公设备购置      

      

      

      

31003      

  专用设备购置      

      

      

      

31005      

基础设施建设      

      

      

      

31006      

大型修缮      

      

      

      

31007      

  信息网络及软件购置更新      

      

      

      

31008      

物资储备      

      

      

      

31009      

土地补偿      

      

      

      

31010      

安置补助      

      

      

      

31011      

地上附着物和青苗补偿      

      

      

      

31012      

拆迁补偿      

      

      

      

31013      

公务用车购置      

      

      

      

31019      

其他交通工具购置      

      

      

      

31099      

其他资本性支出      

      

      

      

304      

对企事业单位的补贴      

      

      

      

30401      

  企业政策性补贴      

      

      

      

30402      

  事业单位补贴      

      

      

      

30403      

  财政贴息      

      

      

      

30499      

其他对企事业单位的补贴      

      

      

      

307      

债务利息支出      

      

      

      

30701      

  国内债务付息      

      

      

      

30702      

  国外债务付息      

      

      

      

399      

其他支出      

      

      

      

39906      

赠与      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

  

单位:万元  

2016年度预算数      

2016年度决算数      

合计      

因公出国      

公务用车购置及运行费      

公务接      

合计      

因公出国      

公务用车购置及运行费      

公务接      

(境)费      

小计      

公务用车 购置费      

公务用车 运行费      

待费      

(境)费      

小计      

公务用车 购置费      

公务用车 运行费      

待费      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

115      

115      

119.6      

25.35      

94.25      

  

  

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

单位:万元      

科目编码      

科目名称      

上年结转和结余      

本年收入      

本年支出      

年末结转和结余      

合计      

基本支出结转和结余      

项目支出结转和结余      

合计      

基本支出      

项目支出      

合计      

基本支出结转和结余      

项目支出结转和结余      

      

      

      

合计      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

0      

 0      

0       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         注:防城港市外事侨务办公没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。  

第三部分:防城港市外事侨务办公室  

2016年度部门决算情况说明  

一、2016年度收入支出决算总体情况  

(一)收入总计361.25万元。  

1.财政拨款收入361.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。  

2.其他收入0.12万元,为银行利息收入。  

3.上年结转和结余42.04万元,为以前年度自治区外事办公室及自治区侨务办公室下达给我单位的办公经费及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到本年度按有关规定继续使用的资金。  

   (二)支出总计346.86万元。包括:  

1.港澳台事务(类)309.72万元:主要用于一般行政管理事务、华侨事务等支出。  

2.社会保障和就业(类)12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出12.77万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室干部职工医疗卫生支出。  

4.住房保障支出(类)12.19万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

5.年末结转和结余56.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2016年度一般公共预算支出决算情况  

防城港市外事侨务办公室2016年度公共预算财政拨款支出346.75万元,其中:基本支出203.89万元,项目支出142.86万元。  

(一)港澳台事务支出309.61万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二级单位防城港市接待安置印支难民办公室一般行政管理、华侨事务、人员工资等。  

社会保障和就业支出12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

医疗卫生和计划生育支出12.77万元:主要防城港市外事侨务办公室本级及二层单位防城港市接待安置印支难民办公室干部职工医疗卫生支出。  

住房保障支出(类)12.18万元:主要用于防城港市外事侨务办公室本级及二层单位防城港市接待安置印支难民办公室按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

三、2015年度政府性基金支出决算情况   

防城港市外事侨务办公室2016年度政府性基金支出0     万元,防城港市外事侨务办公室无政府性基金收入及支出情况  

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.88万元,其中:人员经费158.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出;公用经费20.65万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(修)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。  

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算25.35万元;公务接待费支出决算94.25万元。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费支出25.35万元。全年使用财政拨款安排市政府机关、个所属单位出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计18人次。开支内容包括:出国(境)人员往返机票、国外交通费用、食宿费用、公杂费、宣传费用等费用支出。  

(二)公务接待费支出94.25万元,国内公务接待批次 37次,139人/次。  

(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动说明。  

2015年部门决算数“三公”经费支出对比,2016年部门决算数“三公”经费支出有所减少,具体如下:  

因公出国(境)支出2015年为40.03万元,2016年为25.35万元,减少14.68万元,主要原因是因公出国(境)人员有所减少;  

公务接待费支出2015年为102.94万元,2015年为94.25万元,减少8.69万元,主要原因是“八项规定”后公务接待量有所减少。  

六、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

2016年本部门机关运行经费支出15.37万元,比2015年减少14.25万元,降低48.1%。主要原因是:车辆费、办公费、差旅费有所减少。  

(二)政府采购支出情况说明。  

2016年本部门政府采购支出总额9.84万元,其中:政府采购货物支出9.84万元。  

(三)国有资产占用情况说明。  

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。  

(四)预算绩效管理工作开展情况。  

2016年,本单位共组织对1个项目(边境地区护边员岗位津贴)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款117.24万元,占年初预算的33.82%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:边境地区护边员岗位津贴,按照中央及自治区相关文件要求,按标准及时将护边员岗位津贴发放到位,根据(防财预[2013]36号)文件精神,严格按照财务管理办法执行,做到专款专用,监管到位,确保每个护边员拿到足额津贴,直接汇款到个人账户。  

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