审计科工作人员及职责
2025-04-23 18:29
来源:防城港市中医医院
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审计科:
主任:宋春玲
工作人员:李芸
工作职责:
1.审计科在本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本院内部审计制度开展审计工作。
2.拟定和完善内部审计规章制度。
3.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、基建维修项目、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行审计监督。
4.参与审签经济合同、大额款项支付及其他重要经济活动事项的文件。
5.参加医院重大经济事项工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议,参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
6.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,作出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准,采取必要的临时措施。
7.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。
8.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
联系电话:0770-3256196
2.拟定和完善内部审计规章制度。
3.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、基建维修项目、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行审计监督。
4.参与审签经济合同、大额款项支付及其他重要经济活动事项的文件。
5.参加医院重大经济事项工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议,参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
6.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,作出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准,采取必要的临时措施。
7.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理,加强内部控制,提高效益的建议。
8.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
联系电话:0770-3256196
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